强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
培训学校的学费如何内部控制
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2019-05-14
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
我作为内账会计,老板拿10000块作为内账库存现金 我是不是要做借库存现金贷实收资本呀
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2016-11-10
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
老师您看这张记账的最后一个科目金额,生产“开矿用机械制造”公司向个人现金借款金额150000万元这个不合理吧?制造业库存现金限额多少??
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2022-01-18
借 库存商品 贷 库存现金 金额怎么算
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2019-07-10
报表中货币资金为什么会出现负数的?我查了一下库存现金没有负数的
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2019-04-16
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
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2020-03-30
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
各月品牌采购金额控制在多少、能够控制好库存。这个怎么界定?之间有什么比例关系吗?
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2022-06-17
老师,我想问下我现在接了一家小规模的账,期初是没有库存现金的,后面做了一个月的账,到期末库存现金是负数的,这要怎么办?
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2019-03-06
老师,请问公司账上库存现金比较多,实质上是老板娘挪用了,现在如何销账呢?
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2020-03-26
公司只有一个基本户,但是现金支票取现,大部分开销都没正式票,账上库存现金很多怎么办?库存现金挂多了有影响吗?
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2017-11-19