老师,这一题我不理解,选项A借坏账准备贷应收账款不是减少了应收账款的帐面价值了吗还有选项Ds收回已转销的应收账款不是一借一贷正好抵消了吗
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2019-04-02
年末老板其它应收挂帐几百万,是当时验资的一笔款,现在怎么处理这笔款项呢?老板一时性还不上
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2020-01-02
资产负债表中,应收账款起初借方金额=应收账款借方+预收账款借方-坏账准备贷方 预收账款期初金额贷方=预收账款贷方+应收账款贷方-坏账准备借方 对吗
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2019-06-19
我们给对方开发票,应该是借应收账款,贷主营业务收入贷应交税金销项税
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2022-02-17
自有厂房出租,收取租金和水电费。开电费发票,借:应收账款,贷:其他业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税额。是正确的吧?
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2023-03-01
1月永和账户电费代扣7万 借:应付账款-电力公司 7万 贷:银行存款-电费 7万 收到发票 借:其他业务支出-电费 61946.9 应交税费-应交增值税(进项)8053.1 贷:应付账款-电力公司 等永和给楚盈开具发票或者收到电费款的时候 借:银行存款 7万 贷:其他业务收入61946.9 应交税费-应交税费(销项)8053.1元 永和把厂房出租给楚盈代支付的电费 老师这样做的分录有问题吗
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2022-02-12
厂房建设期间没收到发票分录是:借:应付账款,贷:银行存款。收到发票后:借:在建工程 应交税费(进项)贷:应付账款。这样做对吗?
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2017-03-16
老师我想问问,销售货物开具发票时,借应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—增值税销项税; 收款时,借银行存款,货应收账款,但对方多付款了, 我司要退回货款,退款的分录怎么做呢?? 贷应收账款红字,贷银行存款,这样做对吗??分录要怎么样做才是正确的呢??
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2018-12-11
应收账款和预收账款里面有相同的人 那是不是可以做借预收账款 贷应收账款 把相同人下相同的金额冲掉?
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2020-03-01
小规模销售收入时,借,应收账款,1100贷,主营业务收入,1000贷,应交税费,应交增值税,销项税额,100,缴纳税时,借 应交税费-应交增值税-已交税金,100贷,银行贷款,100请问我每个月这样,我的销项税贷方100,和借方的已交税金,100,根本平不了,只会越来越多
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2018-11-01
借:银行存款 贷:应收账款,借:银行存款 贷:预收账款 借:应付账款 贷:银行存款 ,借:预付账款 贷:银行存款应收预收,应付预付说要到总账里面去看的,才能具体看出是哪个,这个应该怎么看呢借:其他应收款 贷:银行存款 (出借),借:其他应付款 贷:银行存款(还给人家钱)借:银行存款 贷:其他应付款(借钱),借:银行存款 贷:其他应收款(人家还给我们钱)单位往来记哪个其他应付款也看总账吗?怎么看
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2018-11-22
老师,我收到货款,应该挂应收账款,借:银行存款,贷:应收账款。但是我应收账上没有金额,应付账款有金额,我可以挂贷:应付账款吗
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2020-06-12
老师好,借 应收票据 贷 应收账款 借 应付账款 贷 应付票据 ,收到银行承兑汇票直接背书转让了,最后,应收票据和应付账款怎么销账啊?帮忙解答,谢谢!
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2020-04-28
企业在计提个人所得税和个人负担的社保时贷记其他应付款/其他应收款,那什么时候其他应付款和其它应收款在借方转销?
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2020-03-02
事业单位2018收到财政局预备经费时,借:银行存款贷:其他应付款—事业运行,支付人员经费、商品和服务支出时,借:其他应收款—事业运行—各项费用贷:银行存款,2019年实行新政府会计制度,收到财政局预拨转列支文件,借:其他应付款—事业运行,贷财政补助收入,借:业务活动费用或管理费用,贷其他应收款—事业运行—各项费用,请问2019年同意转列支需要做预算吗?收到预拨经费,和预拨经费转列支,预算会计应该怎么做。
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2020-01-06
老师,别家公司的贷款到我们账上,随后又转走,收到别家公司贷款时是记其他应付款,还是应收货款,现金流该计入哪一项?
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2021-04-25
老师,A和B均为国企,为流转一笔资金,A和B签了一个购销合同,A通过银行贷款,贷款还款期限是一个月,A收到贷款后支付给B货款,B又返还财政,财政再拨给A,A再去还贷款。A需要在保证不影响利润表的情况下,处理这个经济业务,请问需要做哪些会计分录?分别需要哪些原始凭证?个人认为是:1.收到贷款时,以银行回单为凭,借 银存,贷短期借款;2.支付货款时,以收货清单和支付货款的银行回单为凭,借专项应付款,贷银行存款;3.收到财政拨入时,以会议纪要和银行回单为凭,借 银行存款,贷专项应付款。4.偿还贷款时,以银行回单
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2016-11-24
老师 收到客户款了,还没给客户开发票,先做预收账款可以吗 借:银行存款 贷:预收款 开发票后 借:预收款 贷:应交税费—销项税 可以吗?
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2022-05-12
应收账款借方余额 和 预收账款贷方余额是不是可以相减抵消
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2019-10-23
其他应收款暂估进项税没来发票,对方不要了,应付账款暂估货款加税款已经冲了,如果想把其他应收款暂估进项税借方冲了,借:其他应收款—暂估进项税负数金额,贷什么科目?
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2022-06-20