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30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
企业内部控制制度对企业有什么用处
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2023-02-20
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
老师 企业内部会计制度包括哪些
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2022-10-21
公会的会计制度一般用的是什么会计制度
1/2224
2017-11-24
心理咨询中心该用什么会计制度呢?
1/763
2018-11-14
您好,我先问一下,一般企业选什么会计制度了?
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2020-05-09
农村会计有会计制度吗?
1/1283
2018-05-10
请讨论双重入境会计制度的规则。
1/608
2022-06-15
2019新会计制度下帐该怎么记
1/1287
2019-02-19
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
1/339
2023-03-08
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
1/519
2017-04-14
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
1/5041
2021-12-27
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
电视机算政府会计制度固定资产的哪类设备?
1/3318
2020-08-27
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