老师, 请问事务所出具审计报告的话,会不会要把我们的账簿全部查一次?
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2022-02-23
可不可以先结转期间损益,审核、记账、再制凭证计提企业所得税费用,再审核、记账、结账、出报表?
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2022-10-17
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
制单人,审核人用英文名字可以吗?
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2018-11-21
打出来的凭证没有制单人和审核人,可以用吗?还是要重新打呢
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2019-11-29
咋样把制单人和审核人分开
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2023-05-29
快账怎么设置审核人和制单人不是同一个人
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2017-06-09
制单人、审核、出纳签字怎么改
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2015-12-27
老师,为啥是实质性程序呀?实质性程序与控制测试有先后顺序吗?穿行测试好像只用于内控
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2021-12-13
怎么审核,我现在提示我制单人和审核人不能同一人怎么办
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2022-12-18
税控盘专票购买方低票已冲红,但销售方这里一直显示审核不通过,时啥原因
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2023-04-14
我刚接到一盘内帐,不知道如何入手?不是做帐问题,是如何审核以前的帐是否正规?就是科目内的数据是否正确?
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2016-10-10
单选题 18.注册会计师负责审计A公司2011年度财务报表,拟对A公司借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试的是( )。 A、索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B、观察借款业务的职责份分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C、计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对 D、抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合理。 19.以下对货币资金内部控制情形中,可能表明存在重大缺陷的是( )。 A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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2019-07-05
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
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2015-10-25
印花税按照《资金账簿》核算,资金账簿是指什么账
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2018-10-26
您好,Excel表格如何把一个工作簿的内容和格式复制到另一个已有工作簿
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2019-08-17
请为张明设计出差报销及核销需填制的原始凭证,并填写相关内容,并设计相关审核
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2015-11-18
会计凭证与会计账簿
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2023-02-24
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
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2021-08-29
税控盘的红字信息表什么时候能审核通过啊
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2019-08-09