您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
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2019-08-13
老师,一般审计报告 是根据外账出的还是内账出的呢
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2022-02-13
关于支付会计事务所上市的审计费,应该要求开的票的内容是?
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2018-07-26
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
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2019-08-13
还有我之前做那个内外帐吗?现在当中一个股东。有教审计局来审帐,然后还要走法律程序,那我做内外账是不是犯法了,我做的内帐。走法律程序的话,不是不允许做内帐的吗?
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2020-01-04
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
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2021-12-28
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
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2021-12-28
iso9001内审员在哪里报名
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2023-02-23
老师,请问想看国内大所的审计报告可以在哪里看呢?
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2020-02-11
老师稽核会计岗位职责是什么?内审是什么?多谢老师
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2019-12-11
物业公司内部对物业公司的管理费和停车费进行内审重点和注意的事项,各位有没有这方的资料,给我一份,谢谢
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2020-01-13
下列有关内部专家的说法中,错误的是(  )。 A.内部专家需要遵守独立性要求 B.内部专家需要遵守会计师事务所的质量管理政策和程序 C.内部专家需要遵守保密原则 D.注册会计师发表非无保留意见提及内部专家,无须与内部专家讨论
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2024-02-29
内审新人,求工作点拨~
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2017-06-07
老师,清账内审是个啥
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2022-06-02
内审员资格证怎么考
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2024-11-30
老师,怎么应付内审啊?
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2022-01-05
公司内部印了几本单据,有两本是领款单和资金流出审批单,没有印付款凭证,那个资金流出审批单可以当作付款凭证么?
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2019-07-23
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
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2023-08-20
一般的工程项目,审计审减率为多少的时候,监督管理部门会介入调查呀��
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2018-06-19
想问下,针对高新研发费用审计是有专门的底稿么?具体需要关注哪些重点内容,一般审计报告是怎样的
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2022-12-27