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公司是物流行业,在进口环节取得了增值税进项发票和海关进口关税专用缴款书,6月份已经在国税系统里面上传通过,6月份可以正常抵扣,增值税和海关发票要怎么做账。
1/810
2018-06-28
取得海关进口增值税专用交款书,舍么借应交税费进项贷应交税费带抵扣进项税
1/659
2016-05-28
工商年报中的纳税总额,包含进口产品时,在海关缴纳的增值税和关税吗?
2/3377
2020-05-26
(1)进口聚氨酯面料一批,海关核实的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款0.8703万元。 (2)将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.29万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.11万元/个。 (3)将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售价格为30万元,支付运费取得增值税专用发票上注明的税款0.2万元。 (4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的进项税额0.5万元。 已知:甲公司适用的增值税税率为13%,高尔夫球具消费税税
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2022-01-03
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2021年10月,有关经营情况如下: (1)进口聚氨酯面料一批,海关核实的关税完税价格6万元,缴纳关税0.3 9万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款1.0224万元。 (2)将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.32万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。 (3)将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商, 不含增值税销售价格为25万元,支付运费取得增值税专用发票上注明的税款0.2万元。 (4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的进项税额0.64万元。已知:高尔夫球及球具的消费税税率为10%。要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(要有计算步骤)
1/1862
2022-05-27
老师,请教海关进口增值税缴款书上2019年9月6日的汇率是7.0433元,而我查的当天的汇率中间价是7.0855,为什么进口增值税缴款书上的汇率不是7.0855呢?还有开的形式发票上的汇率和当时的中间价也不一样,不是应该都按照当天的中间价来算吗?
3/1487
2019-12-13
跨境电商支付货款,但是这批货是直接入仓库的,所以在做账的时候,不能做原材料和库存商品,那么做物资采购可以么?做物资采购的话,账面上没有原材料和库存商品,这样子做账可以?平时支付的海关进口增值税直接进入费用或者是成本,可以?
3/1308
2019-09-20
请问从德国进口设备的关税、税点怎么算?海关会给单位开增值税发票吗? 进口增值税专用缴款书是用来抵税的吗? 没接触过进口业务,现在一下有点蒙。
3/2705
2016-09-21
老师,您好! 关于通用税务数据采集软件,申报海关的进口增值税,进口口岸代码,我司在天津机场海关清关的,报关单上的进口口岸:(0127)报关单的编号仟四位是:0207,海关缴款书号码的前四位是:0207,那么我在数据申报是应该填写哪个哪,万分感谢!
2/1348
2019-07-22
从海关处取得的进口增值税专用缴款书,为什么可以用作抵扣凭证,不是说进口关税都不能抵吗
1/1008
2021-12-31
上海进口增值税如何进行抵扣?
1/1434
2017-11-20
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2019年10月有关经营情况如下1,进口聚氨酯面料一批,海关核实的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款0.8703万元2,将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.29万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.11万元/个3,将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售价格为30万元,支付运费取得增值税专用发票上注明的税款0.2万元4,当月购进生产设备增值税专用发票上进项税额0.5万元已知:甲公司适用的增值税税率为13%,高尔夫球具消费税税率为10%。要求:计算甲公司10月份应缴纳的增值税和消费税。
2/2771
2021-12-28
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2019年11月有关经营情况如下。(1)进口一批聚氨酯面料,海关核定的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款0.8307万元。(2)将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.26万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。(3) 将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售额为25万元,支付运费,取得增值税专用发票上注明的税额为0.2万元。(4) 当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的税额为0.64万元。已知:增值税税率为13%;高尔夫球及球具的消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答问题 计算甲企业销售高尔夫球包应纳消费税税额的下列算式中,正确的是( )。 A25 × 10% - 100×0.18 × 10% B25 × (1+13%)×10% C25 × (1+13%) × 10% - (6+0.39+2)×10% D25×10
2/10764
2020-07-16
2.某地板生产企业为增值税一般纳税人,销售的实木地板适用13%的增值税税率和5%的消费税税率,2020年6月发生下列业务。要求:计算每笔业务涉及的税款并编制会计分录。(每小题4分) (1)购进原木一批,取得增值税专用发票,注明价款40 000元,增值税5 200元,另外发生铁路运费763元(含税),取得增值税专用发票。款项均通过银行转账支付,材料已验收入库。 (2)企业进口木材一批,报关价与关税完税价格一致为75 000元,关税税率为20%,在海关缴纳了关税、增值税,并取得海关进口增值税专用缴款书1份并已通过税务机关认证。木材已验收入库。 (3)接受某客户委托为其加工一批特制实木地板。客户发来的木材成本4 000,共收取加工费2 034元(含税)。因该特制地板无同类产品市场价格,该企业在交货时按组成计税价格代收了消费税(不考虑城建税和教育费附加)。 (4)本月共销售实木地板取得收入316 400元(含税价)。向企业所在市的幼儿园捐赠本企业生产的地板,成本500元,市场不含税售价750元。
1/4622
2020-07-10
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2018年10月有关经营情况如下: (1)进口聚氨酯面料一批,海关核实的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款1.0224万元。 (2)将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.32万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。 (3)将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售价格为25万元,支付运费取得增值税专用发票上注明的税款0.2万元。 (4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的进项税额0.64万元。 高尔夫球及球具的消费税税率10% 1.计算委托加工应纳消费税 2.计算甲公司应纳消费税 3.计算甲公司应纳增值税
1/11371
2020-05-09
1)取得增值税专用发票上注明的价款40000元,税额6800元,支付采购运费555元,取得货物运输发票。 (2)进口一批面料,关税完税价格36000元,关税税率为5%,取得海关进口增值税专用缴款书。 (3)面料生产300件连衣裙,单位成本每件40元;将200件委托某商厦代销,当月月末收到商厦代销清单,注明售出100件,商厦与该厂结算的含税金额15255元 (4)产600件西服,单位成本每件100元,成本中外购比例60%(假设成本中不含运费),将其中100件发给本厂职工作为福利,将其中400件以每件18
6/1195
2022-03-20
公司是属于跨境电商,但是货物都是在保税区,我们自己实际没有仓库,货物一进来就是到保税区,然后每天的有订单后都是保税区发货和自己公司缴纳海关进口增值税税款,所以每次的缴纳海关进口增值税税款和运费都是归为现金流量表的哪里?
1/2679
2021-03-19
收到外国企业赠送的样品(没有给国外企业付款),国内企业缴纳了海关进口增值税,请问是否可以进行抵扣,需要进项税额转出吗?
2/353
2024-01-17
老师,我4月份认证了两份海关进口增值税专用缴款书,这个月报税的时候,在增值税申报表表二中,填哪个地方呀?
1/1028
2020-05-11
进口环节消费税是由海关代征吧?
1/1551
2020-03-19
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