采购入库一批商品,收到一份专票,款未付。做分录时借方没有写进项税额分录,付款时: 借 应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 分录可以这样做吗?
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2019-11-07
金蝶里没有专项应付款这个科目,那做到什么科目呢?
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2019-06-11
老师请教一下,上个月的其他应付款,误入 应付账款,且抵扣了进项税,本月做红冲,进项税怎么处理?
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2025-01-13
不能挂预付啊,之前会计做的挂其他应付款了,只是14年的欠款,并且对方是个人,不可能开专票让抵扣吧
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2016-10-08
请老师回答图片问题谢谢,为什么要结转专利费,这里为什么有其他应付款?
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2020-01-09
计提2月份费用,借:成本 待:其他应付款 他们是3月份开专票。这个税怎样提现。
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2020-03-12
合作社里的专项应付款,填税务报表里的哪个科目呢?
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2019-04-28
老师,请问政府拔给专业合作社的款项,我记入了应付专项款,现在完工后,我从在建工程转入了固定资产,但有超过专项款的金额怎么做账
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2022-04-12
老师,请问政府拔给专业合作社的款项,我记入了应付专项款,现在完工后,我从在建工程转入了固定资产,但有超过专项款的金额怎么做账?
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2022-04-12
专票款项收付规定
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2018-07-25
老师,您好,我们作为购买方19年购买了服务已经入账了,进项票也抵扣了,(借:费用等;贷:其他应付款),现在对方免了我们一张票的钱,我们能把票退回去么?销售方那边会计要怎么处理这个事呢?我们这里冲19年的费用么?我们这里税务那边怎么办呢,今年做进项税转出?
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2020-05-14
新的纳税申报表里财务报表专项应付款填在哪里啊
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2018-07-05
请问一下其他应付款专项资金可以出具审计报告吗?
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2022-06-08
国有企业,收到政府拨入的一笔专项资金,用于一项基础设施建设。拨入时,借:银行存款,贷:专项应付款。支出时,借:在建工程,贷:银行存款。竣工时,借:固定资产,货:在建工程。请问,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,如何处理
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2019-05-18
老师:您好!应付账款服装款是1000元,取得专用发票1000元。付款时扣了100元,实付900元。少付部份进项税需要转出吗
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2016-08-28
请教一下 收到**项目经费拨款63万 怎么样做账务处理呢?第一 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 这样对吧?那后面的怎么做才能让专项应付款借贷平衡呢? 如开发**项目材料费用了40万,借:研发支出-**40万 贷:银行存款40万 项目完工未形成无形资产:借:专项应付款40万 贷:研发支出-**40万 这样做对吗?那还剩下23万呢怎么处理呢?
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2018-01-04
请我们收到一笔清运费没有做收入,是做其他应付款,然后支出付给托运公司是冲销其他应付款,请问付给清运公司时取得了专票能不能抵扣进项税呢?
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2021-09-17
预付款项为什么是预付账款加上应付款项
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2016-03-04
 小规模会计准则那没有专项应付款科目,只有递延收益!
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2021-01-13
本月付供应商货款收到进项专用发票。本月未抵扣,应该怎么做账?
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2017-03-28