送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-03-12 10:39

你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。

✔气球 追问

2020-03-12 10:40

那应该怎样入账。

宇飞老师 解答

2020-03-12 10:41

借:成本 (负数)
贷:其他应付款(负数)
借:成本(发票金额)
  进项税额(发票税额)
贷其他应付款

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