老师,您好,软件服务商企业,企业会计准则,先开发票(不 问
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 答
请问修改了所属期9月附表二25栏数据,是不是不用修 问
同学,你好 附表二25栏数据,你说的是增值税? 答
老师,关于制造费用分配到各产品的分录是怎么样的, 问
借:生产成本 贷:制造费用 完工入库时 借:库存商品 贷:生产成本 答
建筑公司异地预缴个人所得税率多少? 问
若税局没有核定征收率,要按工资个税申报 答
老师,您好,我们公司收到一张普通发票,项目名称为:建 问
一般纳税人简易计税就是3% 答

计提2月份费用,借:成本 待:其他应付款 他们是3月份开专票。这个税怎样提现。
答: 你好,2月份你这个成本应该是暂估成本,3月开票过来要冲回2月的暂估,然后按照实际的发票金额重新计成本和进项税。
你好,公司一直是老板打款进来,做其他应付款,现在老板让我把账面上的所有费用和其他应付款对起来,可是我怎么算都对不上,该怎么办呢?这个帐怎么对才正确?
答: 你好 你单位没有收入 所有的费用都是个人垫付的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司以前会计很多费用都挂在了其他应付款,都没有平掉,我该怎么处理
答: 你好, 还款了就可以平账









粤公网安备 44030502000945号



✔气球 追问
2020-03-12 10:40
宇飞老师 解答
2020-03-12 10:41