判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07
注册会计师在确定审计报告日期时,需要考虑的内容有哪些?
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2023-05-18
下内审的难度大吗
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2017-08-30
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
老师,税后财务内部收益率和税前财务内部收益率怎么计算
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2024-07-28
内部收益率怎么计算?
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2020-03-20
公司有两套账,走个人账户的收入以及支出都体现在内账上。现在投资公司要我们提供审计报告,我们以前给他们提供的数据是内账的,那我们现在可以让审计公司审内账吗?好多收入没有报税,支出没有发票的
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2019-01-21
你好:我们是零申报,申报审验不通过,系统内部异常,调用系统异常原因:101030001000002,麻烦您
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2019-07-03
老师,我想问下,我们公司总部,每年都要审计,请问审计的目的是什么,我就搞不懂了
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2019-04-24
关于在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,正确的是(  )。 A.关键审计事项是注册会计师根据职业判断认为对当期财务报表审计最为重要的事项 B.注册会计师需要对关键审计事项单独发表审计意见 C.对于持续经营假设存在重大不确定性的事项需要在关键审计事项部分披露 D.预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生公众利益方面的益处的事项,需要在关键审计事项部分披露
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2022-05-16
会计师在审查飞达股份有限公司2015年度会计报表时,发现该公司在年度内向工商银行举借长期借款一笔,长期借款合同规定: (1) 长期借款以公司的商品为担保 (2) 分发股利须经银行同意 (3) 自2020年1月1日起分期归还借款 2.要求 如果不考虑相关的内部控制系统,注册会计师审查长期借款项目时,应审查哪些内容?
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2021-06-26
5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-05-29
答案A的教材原文是“企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价、监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。”那么按照这个说法,答案A报送董事会是对的。
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2021-09-10
月末审核、过账记账凭证,需要审核哪些内容
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2019-08-11
公司只有我一个会计,做账审核,记账全部是负责,凭证上的记账、审核、主管可以全部是一个人操作吗
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2017-03-20
ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年财务报表,A注册会计师是项目合伙人,在制定审计计划时,A注册会计师有如下的观点:(1)具体审计计划要根据总体审计策略制定,总体审计策略能够指明具体的审计方向,所以一旦确定,就不能改变,而具体审计计划可以根据要求不断的更新和修改。(2)在具体审计计划阶段需要确定适当的重要性水平,并初步识别可能存在较高的重大错报风险的领域。(3)在总体审计策略中需要识别重要的组成部分和账户余额,也需要考虑由组成部分注册会计师审计组成部分的范围。(4)确定审计的时间安排以及所需与管理层
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2023-03-01
怎么计算内部收益率????
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2021-08-16
正常报销是报销人写了单子,有部门领导签字审核后,再由会计审核,会计审核后由总经理审核才能在出纳那里领钱,那财务部门负责人自己报销写了报销单,财务领导还需要自己在审核那里签字吗
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2018-09-30
内账的手工帐全部都要写本月合计本年内累计吗
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2017-09-14
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
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2024-04-22