销项税10,进项税4,应交的税费6借:应交税费-应交增值税-转出未交增值6贷:应交税费-未交增值税6需要借:应交税费-应交增值税-销项税10贷:应交税费-应交增值税-进项税4应交税费-应交增值税-转出未交增值税6需不需下面这步分录
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2019-02-22
公司月底结转增值税分录:借:应交税金-应交增值税-销项税-转入未交增值税100;借:应交税金-应交增值税-未交增值税-进项税额转入50。贷:应交税金-应交增值税-未交增值税-销项税额转入100;应交税金-应交增值税-进项税额-转入未交增值税50。老师:这分录正确吗?有其他做法分录吗?
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2018-05-07
老师,每个月应交税费/应交增值税/转出未交增值税这个科目需要处理? 计提:借应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/交增值税 次月付款:借:应交税费/未交增值税 贷:银行存款 这.样应交税费/应交增值税/转出未交增值税 是不是就这样一直挂着的
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2019-05-10
计算应交增值税的时候,是按照实际销项税额计算吗
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2019-01-22
增值税申报扣款比实际应交税费多了一分,怎么做账
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2017-10-24
应交增值税转出未交增值税和应交税费未交增值税有什么区别?
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2018-08-03
应交税费——应交增值税——未交增值税 为什么最后还要加“——未交增值税”?
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2018-09-15
请教老师,月末销项税额大于进行税额,如何做结转 借:应交税费——增值税——销项税额 贷:应交增值税——转出未交增值税 应交税费——增值税 ——进项税额 然后 借:应交增值税——转出未交增值税 贷:未交增值税吗?
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2019-07-12
老师,航天税控发票抵扣的时候怎么做账呀? 1、转出税费, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(减免税) 2、结转税费, 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 是这样做嘛?
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2020-06-08
评估后的土地原值有所增加,增加的原值直接增资了,增加实收资本了,需要交啥税吗?比如土增,印花税,契税?
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2022-01-02
一般纳税人月末转出交增值税的相关会计科目处理正确的是 A 借记 应交税费-未交增值税 科目 B 贷记 应交税费-应交增值税(转出交增值税)科目 C 借记 应交税费-应交增值税(转出交增值税)科目 D 贷记 应交税费-未交增值税 科目
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2020-05-07
1、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费——未交增值税  贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)。帮讲讲这个分录,看不懂
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2017-03-01
老师,这个月只有进项,没有销项,是不是应该这样结转 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
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2020-10-15
一般纳税人购货计入应交税费-应交增值税(进项税额),销售计入应交税费-应交增值税(销项),月末是否结转至未交增值税,分录:借:应交税费-应交增值税(转至未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
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2017-04-10
销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这2笔个都是年度做的吗
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2019-04-28
发现去年应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面有余额可有事? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳的时候 借:应交税费-未交增值税 贷: 银行存款 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税上面一直有余额没有平 可有事?
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2020-11-23
分录借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(未交增值税)173680.12 这样写分录对吗?
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2019-08-13
在做计提增值税时,这么做的借:应交税金-应交增值税-销项 贷:应交税金-应交增值税-进项 应交税金-未交增值税
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2017-04-14
老师请教一下,我们公司第四季度应交增值税为102885.06,12月交税盘维护费280元抵掉280增值税后,实际应交增值税为102605.06,我计提附加税是按102885.06计提还是102605.06计提?老师
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2019-01-10
应交税费_应交增值税_未交增值税 和 应交税费_未交增值税,这两个怎么用哒?
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2019-07-09