下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-27
老师,想问一下A选项,了解内控和控制测试采用审计程序的类型不是不同的吗。控制测试还可以用重新执行,更细致化一些。想咨询下A选项
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2021-05-29
老师 我们挂一家建筑公司 对方给出要求 这个控制合理吗?是不是理解成本提供在90%~92%范围内,毛利控制在8%左右?
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2021-12-03
建立内控制度的话,请购流程,进出库流程,应该是怎么样的?
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2018-08-22
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-29
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
老师你好,有公司内部财务制度吗
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2019-01-17
评估认为内部控制并未得到有效的执行,为什么不是初步评估重大错报风险是可能导致解除业务约定的情况。
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2021-01-03
请问老师 这里调整损益 为什么不减出资商品的差额20万呢。 共同控制的情况下,出资不是也应该算内部交易吗?
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2021-08-04
老师,可以发一份电子 档内控报销的财务制度文件给我吗?
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2018-10-21
公司每个月要多少税,是控制在多少范围内,是怎么计算的
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2018-12-27
你好,我是汽修行业,一般控制在什么范围内比较合适,谢谢
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2022-06-07
工业外帐中,办公费、差旅费、业务招待费要控制在多少之内?
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2017-07-21
目前小型微利企业标准应纳税所得额要控制在多少以内?
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2018-06-10
建筑安装工程材料成本人工工资控制在多少比例内恰当
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2017-10-23
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
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2017-10-20
请问:小规模园林绿化公司的税负率应控制在多少范围内?
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2019-07-14
请问,公司股东,内部转让股份,溢价部分有限制吗
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2019-12-16
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
评估结果认为内部控制并未得到有效执行为什么不是初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定的情况
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2021-01-04