预收账款在贷方,预收账款在贷方,怎么调整到应收应付账款
3/1276
2022-07-12
应收账款月末余额在贷方,能调科目:借应收账款贷预收账款?
1/1053
2019-09-24
借:应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这种情况该填制收款凭证吗?
1/520
2022-09-07
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
4/930
2019-03-06
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
2/380
2019-09-29
其他应付款和其他应收款借贷方代表什么意思?能具体说吗?
1/7315
2019-10-13
法人在其他应收款和其他应付款里都是贷方数我怎么调账?,
1/1272
2017-09-22
所有的收款都用应收账款过度一下,可以吗,借应收账款,贷工程结算,借银行存款,贷应收账款
1/1275
2020-04-12
其他应付款和其他应收款可以同时做一张凭证的借贷方吗?
1/3070
2018-06-18
现在有规定应收帐款和其他应收款个人款项年末必须无余额吗?
1/879
2017-06-09
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
2/1291
2014-09-27
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
实务中 应收款项=应收账款+其它应收款项 为什么要加其它应收款项?
1/1589
2020-05-13
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
1/550
2020-04-13
收到电费发票分录:借其他应付款,应交_进项税,贷应付账款,对吗?为什么别人贷预付账款哪?不是收到发票就可以做应付了吗
1/1225
2017-04-03
老师请问一下集团收到工程款,付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位,集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款,集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
3/725
2022-04-24
当天收款,当天开票,先收款,再开票,这种动作,出纳两张东西一起交来。 是应该 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 这样么? 还是说可以用应收账款替代预收账款
1/1135
2021-10-19
公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
1/3179
2018-09-06
原材料入库时,借:原材料,贷:应付账款-供应商(暂估项目), 后来收到供应商发票时,借:生产成本-材料费 红字 贷:应交税金-进项 贷:应付账款-供应商(暂估项目)红字 贷:应付账款-供应商(某某项目)。有这种进项税额冲成本的做法吗?
1/1043
2019-01-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
1/10
2023-08-09