老师,我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项,没有开票,我做了借银行存款,贷预收账款。 月底开票了210万,我就确认收入了,借预收账款,贷 主营业务成本 应交税费 还有90万和9000快没开票, 11月我又收到了303万,并把90万我应该 借:银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000(先不考虑增值税可以做这样的分录?)
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2021-11-22
应收账款明细账的对方科目和金额填写到借方还是贷方?假设 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 那我登记应收账款的明细账的对方科目是主营业务收入和应交税费,那金额我写在贷方还是借方?
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2022-04-12
老师,我们的业务是向材料商购买材料,然后销售给建筑项目。我们只设置预收账款、应收账款科目。想咨询一下,以下的凭证是否正确。 1、向材料商买材料,付款 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到材料商的发票 借:库存商品 应交税费-增值税(进项)贷:预付账款 3、将材料销售给项目,收款 借:银行存款 贷:预收账款 4、开销项票给项目 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项)
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2019-12-31
你好老师,我想咨询一下,如我公司收到一笔专项应付款,用于缴费罚款,收到时,分录:借:银行贷:其他应付款—专项款,那我支出后如何冲销专项应付款科目呢,谢谢 可是这笔款就专门用来交这笔罚款的 请问完整的分录是这样:1、借:银行存款贷:专项应付款,2、借:营业外支出—罚款,贷:银行存款,3、借:专项应付款 贷:营业外支出—罚款。这样吗对? 那不是相当于没有支出?
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2022-05-18
A给B代收C的货款,为什么A收到钱做:借:银行存款 c 贷:其他应收款 C 付钱给B时 借:其他应收款 B 贷:银行存款B 借:其他应收款 C 贷:其他应收款 B
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2019-03-08
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
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2018-01-14
其他应付款的贷方和其他应收款的借方都有余额,可以把这两个科目之间互相对冲掉吗?比如:借:其他应付款-张三 贷:其他应收款--李四
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2017-01-05
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
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2019-03-06
A选项:应付账款在贷方为什么还不会影响应收账款的价面净值呢 D选项:收回已转销的应收账款为什么也不影响应收账款的价面净值? B选项野比理解。
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2019-05-07
实务中 应收款项=应收账款+其它应收款项 为什么要加其它应收款项?
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2020-05-13
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
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2019-09-29
我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
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2019-04-09
收款时,借:银行存款 贷:应收账款 开票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
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2018-04-16
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
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2023-03-02
处置贷款和应收款项的损益为什么不计入投资收益,计入营业外收支,债权投资处置价款与账面价值的差额记入什么?
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2020-05-23
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
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2014-09-27
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
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2022-07-07
借:应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这种情况该填制收款凭证吗?
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2022-09-07