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公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
1/3194
2018-09-06
,老师,我司有一笔,借:银行存款,贷:应收账款380030,开票时做:借,应收账款:380074,贷:主营业务收入:327650.应交税金(应交增值税销项税额):52424,现在应收账款借方有44元,我怎么办?
1/691
2018-12-12
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
1/6538
2019-07-09
销售免税农产品的帐务处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入吗? 还是借:应收帐款 借;应交税金--减免税,贷:主营业务收入 贷:应交税金--销项
1/1861
2019-05-15
老师,我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项,没有开票,我做了借银行存款,贷预收账款。 月底开票了210万,我就确认收入了,借预收账款,贷 主营业务成本 应交税费 还有90万和9000快没开票, 11月我又收到了303万,并把90万我应该 借:银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000(先不考虑增值税可以做这样的分录?)
2/762
2021-11-22
收到货款,对方当时不要发票,做分录 借 银行存款,贷 应收账款 下个月收到发票后,我做分录 借 银行存款(红数) 贷 应收账款(红数) 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗
1/940
2018-09-15
老师,具体讲一下,,,借贷方啥意思,那如果预收账款在哪方,应收替代时也在哪方吗
1/2144
2020-07-26
你好!我公司收到财政拨入款项,用来还贷款,拨入时做收入,还款时,借长期借款贷银行存款,做报表时怎么做,没有成本,在利润表和资产负债表中应怎么处理?
1/1253
2021-07-23
发生一笔经济业务,付这个人的医药费,领导审批项目承担走的是公司员工的项目备用金 是应该借:1.工程施工 贷应付账款 然后借应付账款 贷:其他应收款-项目备用金??? 还是直接2.借工程施工,贷其他应收款-项目备用金
1/1436
2020-06-23
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
2/1544
2018-01-14
A给B代收C的货款,为什么A收到钱做:借:银行存款 c 贷:其他应收款 C 付钱给B时 借:其他应收款 B 贷:银行存款B 借:其他应收款 C 贷:其他应收款 B
1/984
2019-03-08
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
1/622
2017-08-30
预收款项是可以通过应收账款的贷方反应对吗?那是以红字出现还是就登记贷方黑字就行。
1/749
2017-09-18
应收账款明细账的对方科目和金额填写到借方还是贷方?假设 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 那我登记应收账款的明细账的对方科目是主营业务收入和应交税费,那金额我写在贷方还是借方?
1/1543
2022-04-12
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
1/257
2023-03-02
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
1/556
2019-12-25
A选项:应付账款在贷方为什么还不会影响应收账款的价面净值呢 D选项:收回已转销的应收账款为什么也不影响应收账款的价面净值? B选项野比理解。
1/278
2019-05-07
其他应付款的贷方和其他应收款的借方都有余额,可以把这两个科目之间互相对冲掉吗?比如:借:其他应付款-张三 贷:其他应收款--李四
2/2820
2017-01-05
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
1/975
2019-03-19
收款时,借:银行存款 贷:应收账款 开票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
1/893
2018-04-16
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