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老师,分公司财务独立核算,期末涉及到财报合并吗?内部债权债务,内部交易如何做抵消处理?
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2021-05-07
老师 什么样的缺陷是 内部控制一般缺陷?什么样的缺陷 是 内部控制的重要缺陷?重要缺陷 和 重大缺陷是一个意思吗?老师能不能举一个一般缺陷的例子 和 一个 重要缺陷的例子?
1/840
2023-02-07
总公司如何控制控股公司的财务。控股公司的收入每天直接进总公司有问题吗?
3/887
2022-02-13
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
1/4642
2019-10-11
请问老师,这个餐饮类的财务管控,除了成本、资产管理控制还需要管控些什么呀?
1/137
2021-06-09
请问老师,这个餐饮类的财务管控,除了成本、资产管理控制还需要管控些什么呀?
1/518
2021-06-09
老师,我公司的业务招待费用特别多,为了避免虚报、多报,财务部应采取哪些措施来控制费用的支出呢?
2/522
2023-07-20
内控制度属于什么课程那
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2019-04-10
老师好,单位是电子商务(网店),我想问一下群里有没有关于公司报销的规章制度以及关于内部账务的财务制度啥的
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2022-01-07
表外披露的主要内容包括()。 A.董事会报告 B.内部控制报告 C.管理层讨论与分析 D.高管情况
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2022-06-24
物流运输公司内控管理制度有哪些内容?
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2018-05-22
加强中小企业的资金管理与财务内控有什么关系
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2019-09-21
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
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2022-01-18
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是( )A.管理层涉及、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 为确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当执行的工作有( ) B.确定被审计单位的内部控制有效 这里A属于审计的前提条件,而B不属于审计的前提条件。 这两者不该都属于管理层认可并理解对财务报表的责任吗?
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2020-02-26
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
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2021-05-23
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
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