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老师,计提增值税 借应交税费-已交税金 贷 应交税费-未交增值税 这样做对吗
1/790
2017-10-17
新建帐两个月,每月增值税都有计提,为什么交税后应交税费会出现负数?而负数的金额刚好是增值税计提的金额。计提时借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税
1/926
2018-11-22
月末把进项税额/销项税额/进项税额转出转入应交增值税-未交增值税,老师,上月已交税金要不要转到未交增值税呢
1/825
2020-07-14
请问上个月未计提应交税金,本期应交税金用留抵进项税额抵扣,本期应交税金结转分录什么做?
2/942
2019-07-05
公司未交土地出让金,而交了契税,如何做分录。
3/1319
2017-02-27
一般纳税人缴纳增值税的时候,1月月末: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 2月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 贷 银行/现金,这么做分录对嘛?
1/1154
2021-04-14
城建税计税金额不等于未交增值税金额 是什么原因
1/814
2019-06-24
6月份结转税金的分录是:借:应交税费-应交增值税(销项税金)141357.59 贷:应交税费-应交增值税(进项税金)79508.94 应交税费-未交增值税 61848.65 已交税因我报税的时没将其中的即征即退部分填列出来,故更正申报表更正后一般项目销项税金77909.31,进项税金73215.41,应交税金4693.9即征即退项目销项税金63448.28,进项税金6293.53,应交税金57154.75,重新交税57154.75元并对61848.65-4693.9=57154.75元申请退税,要怎么写分录?
1/637
2018-08-02
小规模企业每月不超三万的收入,怎么做账啊,借:现金 10300 贷:主营业务收入10000 应交税金-应交增值税-未交增值税300 结转 借:应交税金-应交增值税-未交增值税300 贷:营业外收入 300这样账务处理行吗
1/982
2017-08-23
有加计抵减的在结转未交增值税是不是应交加上加计抵减的金额,然后再结转加计抵减的
1/1629
2020-07-08
请问应交税金-未交增值税和转出未交增值税,在年末的时候有余额吗?余额对应的报表显示在哪呢?
1/851
2023-03-18
软件做账,月底销项减进项 平时做账 借:应交税金-进项税 贷:应交税金-销项税 月底 ,是不是做一笔 借:应交税金-销项税 贷:应交税金-进销税 应交税金-未交增值税
1/654
2017-09-24
那老项目简易征收的预缴3%的增值税是不是计入 开发票时,借:应收账款—111 贷:主营业务收入 应交税金——未交增值税 交税时, 借:应交税费——未交增值税 贷:现金/银行存款
1/1253
2016-11-17
应交税费,转出未交增值税在借方,是啥意思,说明这个增值税我不用交了吗
2/275
2022-04-14
应交税费—转出未交增值税是核算什么内容呢?
1/435
2021-05-16
应交税费-转出未交增值税和应交税费-未交增值税分别核算的是什么
1/1493
2020-07-06
预交税费,简易计税,转出未交增值税,咋结转未交增值税?
1/2235
2017-07-13
金蝶如何看出当月多交增值税还是有未交增值税呢?
2/1056
2018-10-17
年末“应交税费-应交增值税-进项税额”借方余额需结转到“应交税金-未交增值税”借方吗?
1/1526
2017-12-23
如果平时不做分录 当月计提时 未交增值税是实际的金额 比如当月未交增值税10 计提时10 但是交税的时候只交了9 那还有1的未交增值税怎么处理
1/845
2019-08-06
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