3.comt042采购实施过程中的采购成本控制包括()。(10分) A通过采购方式控制采购成本 B通过采购价格控制采购成本 通过到货交付方式控制采购成本 DD通过付款方式控制采购成 本
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2022-03-14
问题1,同控下,编制合并,长投调整分录,用子公司账面净利润还是公允净利润? 问题2:同控下,编制合并,是以子公司账面净资产还是工作价? 以上两个是不是区分同控下是内生还是外购,内生就是账面价值,外购就是工作价?
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2021-04-09
招标控制价汇总表是造价汇总表吗
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2020-05-25
同一控制下 ,重大影响取得的长期股权投资实际付出的金额入账,共同控制或者控制是按照最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值入吗
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2020-02-10
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
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2022-03-08
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
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2022-03-08
第二问为什么答案答的是内部控制指——发展战略的内容。 问的是战略风险 为什么答的不是这个内容
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2022-07-22
员工报销交通费控制多少内合适呢?
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2022-06-02
同一控制下企业合并,将部分长投出售给同一控制下得另一个企业,仍然达到控制,形成的亏损或收益,如何记账
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2021-03-02
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
电商销售水果增值税和所得税税务局内部税负率一般控制在那个标准
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2019-07-16
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
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2023-07-20
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
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2022-01-18
下列属于信息系统应用控制的是( )。 A、输出控制 B、程序开发控制 C、数据访问控制 D、程序变更控制
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2020-03-02
财务管控跟财务制度的区别
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2023-02-20
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
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2020-03-02
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
老师,您好。在投资决策是是否要考虑内部转移价格?如何评价内部转移价格带来的利润?
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2019-11-21