有了进项如何控制销项,在税负范围内
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2017-06-19
老师,我有个问题没弄明白,外账有代理记账公司,我只管内账,内账与控制税率有关系吗,谢谢
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2019-06-10
甲从外部非同一控制取得长投初始投资成本2000。 那么A从甲取得B同一控制下初始投资成本怎么理解算出来
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2019-06-08
长投中的同一控制范围包含控制,非同一控制的范围包含共同控制,重大影响,联营,合营?这样理解行吗?
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2020-03-06
老师,为什么公司控制权分散,容易被经理人控制?
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2020-09-04
老师,你的中小企业真帐实操内控文件课件能不能发一份我?看录播里你说正式学员可以在论谈里下载,找了半天没看到论谈在哪里。
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2016-11-21
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 A、函证 B、穿行测试 C、重新执行 D、观察
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2020-03-02
如何把控公司内部的报销费用呢?
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2018-05-09
1.什么是内部人控制,2.一直记不清这三种资本市场的区别,可否有什么敲门,或者举个通俗易懂的例子帮助我理解一下。
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2019-01-27
内部牵制制度的方式是什么
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2023-03-08
管理层凌驾于内部控制之上可能属于财务报表层次的重大错报风险也可能是认定层次的重大错报风险这句话是对的吧
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2021-04-18
如果在一家电子制造企业各个环节全部实行精细化管理成本控制应该怎么做呢
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2022-01-18
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
今年东莞市所得税汇算清缴报告的工资控制在收入的几个点内最合理
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2017-04-15
税务师事务所可以根据自身情况,制定管理层面控制目标和更加具体的质量控制目标。 ————老师,请问管理层面的控制目标怎么理解?
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2022-03-30
集中化的处理和控制、监控经营成果的控制,以及重大经营控制和风险管理实务的政策,这句话在实务中一般指的是?
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2020-06-27
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-02-25
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
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2022-03-08
我想学习一下财务内控系统和财务内控制度 老师你好这个应该学习那个课程 谢谢
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2022-04-06