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月末转出
未交增值税
是直接销项-进项的差额:借:转出
未交增值税
,贷:
未交增值税
还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出
未交增值税
,贷:
未交增值税
9/1269
2019-02-18
因为有一张是员工提供的进项,不需要报销。我内账就没有做,就导致外账与内账的进项不一样。不知道内账怎么处理了。内账转出未交的增值税与外账转出的
未交增值税
不一样。内账怎么处理了。
1/534
2015-05-13
增值税的增值税结转步骤下面的正确吗月末 借:应交税费-应交增值税(
未交增值税
) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(
未交增值税
)如果 应交税费-应交增值税(
未交增值税
)在借方 不做任何处理如果在贷方 结转到借方 借:应交税费-应交增值税(
未交增值税
) 贷:应交税费-
未交增值税
次月 交税 借:应交税费-
未交增值税
贷:银行存款
1/2153
2018-01-11
"如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出
未交增值税
5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出
未交增值税
10 借:应交税费-应交增值税-转出
未交增值税
2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出
未交增值税
3 贷:应交税费-
未交增值税
借:应交税费-
未交增值税
贷:银行存款"
1/225
2023-03-27
交增值税 借:应交增值税-
未交增值税
?
2/1525
2016-12-25
未交增值税
和转出
未交增值税
有什么区别?单位缴纳增值税直接借:应交税费-转出
未交增值税
昨天在实操看到的是借:应交税费-
未交增值税
1/3003
2017-08-23
5月份记账:借:应交增值税-转出
未交增值税
5391;贷:
未交增值税
5391;6月份申报纳税时实际缴纳增值税4341元,其中1050元全额抵减前几个月买的税控设备,请问老师,这笔业务应该怎么记账?
1/531
2015-06-08
计提增值税,借应交税费~应交增值税~转出
未交增值税
~~~贷应交税费~应增值税~
未交增值税
~~交税时,借应交税费~
未交增值税
,贷银行存款。想问,应交增值税专用账薄中,
未交增值税
要填在哪里,只有已交税金,可以自己增加一栏吗
1/428
2019-07-23
老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出
未交增值税
借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
1/217
2022-05-31
你好,有留底的增值税分录怎么做呢?还有一个是正常分录是借进项贷销项转出
未交增值税
是吧,那留底的是转出多交增值税吗
2/306
2022-09-15
老师,我想问下,转出
未交增值税
无余额,
未交增值税
才有余额,是吗?
1/350
2022-06-25
老师,为什么每次要交的增值税在转出
未交增值税
的借方,不是应该在贷方吗?每个表都是这样的,一直没搞懂
3/105
2023-07-06
转增值税 为啥通过 转出
未交增值税
这个中间科目,直接 用
未交增值税
不行吗
1/1022
2022-06-20
老师,能否直接将进项转到
未交增值税
这个科目,不用转出
未交增值税
这个科目过渡呢
1/567
2021-11-03
转出
未交增值税
这个科目是啥意思呀
2/752
2022-04-21
老师,我想问下,我月末销项、进项都需要结转到转出
未交增值税
吗?
8/549
2023-11-27
那到了2月份我的进项是3万,我的销项是8万,我的留抵是2万,请问,这个分录 我应该什么写?那个进项是只写这个月的进项还是把留抵的也写进去,然后结转出
未交增值税
?这个进项和留抵,我不会做老师。
13/772
2021-06-23
为什么每个月的
未交增值税
要转到 转出
未交增值税
这个科目
1/1105
2021-01-19
[图片]老师问一下,这里用转出
未交增值税
,还是转出多交增值税啊?有留抵
3/866
2022-06-14
你好!应交增值税转出
未交增值税
与应交税费
未交增值税
的区别
1/423
2020-05-09
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