企业的内部控制制度包括那些内容?
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2020-05-23
什么是企业内部控制?
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2022-12-19
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
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2017-12-27
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
企业内部控制制度对企业有什么用处
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2023-02-20
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
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2017-04-07
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
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2020-12-29
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
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2020-03-02
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
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2017-01-06
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
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2021-05-19
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
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2021-08-06
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
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2017-08-29
怎么把企业的税负率控制在安全范围内
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2023-05-29
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20