老师,我们老板以公司名义贷款了150万,然后又转到他个人存款投资其他项目去了,说是收到款就还进公司,这样可以吗
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2019-12-20
应收账款 和预收账款 都是借方 是不是可以相加,一个借方一个贷方 可以抵减 都是同一个项目
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2020-12-25
销售货品中有退回其中款(如:借:应收账款200贷:主营业务收入200,借:应收账款60贷:银行存款140,贷:应收账款200)
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2018-06-22
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
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2023-07-19
购进货物 借 库存商品 应交进项税额 贷 银行存款 (附凭证有:银行回单付款的,入库单 进项发票)销售货物 1.销售时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交销项税额 (附销项发票) 2.结转成本时 借 主营业务成本 贷 库存商品(附出库单)3.收到货款时 借 银行存款 贷 应收账款(附银行回单 进款的)这样做思路对吗?
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2019-04-02
老师为什么公司收到货款,这里不是款项增多,在借方吗?为什么是在贷方?
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2021-09-26
收到借款 是借:银行存款,贷:其他应收款,还款是借其他应收,贷银行存款么
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2016-08-23
为什么付款时做其他应收的贷方,什么意思呢
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2018-08-29
收工程款开票,本来是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷方:其他应付款 之前一直是这样 但是有一笔是直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款不体现税费有问题吗
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2018-07-18
例如公司发上个月工资,社保和公积金是计入其他应付款还是其他应收款贷方科目,为什么实帐操作里,有的是计入其他应收款贷款,有的计入其他应付款贷款,求解
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2020-01-16
老师,你看下我做的工程结算分录,这样是不是对的。开票时:借:应收账款**公司 666 贷:工程结算611.01 应交税费-应交增值税(销项税额)54.99 收到款项时借:银行存款 666 贷:应收账款-**公司 666
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2021-12-08
您好!请问我公司收到一笔款项,借方银行存款增加,贷方是应收账款还是应付账款?会计写的是应付
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2019-04-23
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
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2023-07-19
老师有没有长期应收款这个项目呢
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2018-10-17
银行都对了,怎么应收账款贷方少10万,对科目汇总表应收账款借方余额和明细账应收账款
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2017-05-11
预付账款和其他应收款怎么账户调整,预付贷方是198880,其他应收是140131.55
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2019-04-03
建筑企业开出发票,是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金--应交增值税(销项税) ,还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税(销项税)
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2020-01-14
老师,老板从公司借一笔款:借:其他应收款 贷:银行存款 然后公司买一些物品又挂:借:管理费---电脑 贷:其他应付款 其他应收款和其他应付款可以对冲吗?
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2021-05-24
先是垫资借:其他应付款50000贷:专项应付款50000。然后购买农产品,借:专项应付款50000,贷:其他应付款50000,然后结转,借:专项应付款50000,贷:公益公积金50000。专项应付款在借方还有余额怎么办
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2019-04-01
老师,7月份给对方开具的发票已经红冲并重新开具,当时做的是借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费应交增值税销项,收回款后,借:银行存款 贷:应收账款,现在我需要把两笔都红冲吗?还是只做借:应收负数,贷:收入负数,销项负数?
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2018-12-21