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销售货物1000元 对方交100元定金 借:现金100 贷:应收账款100 借:应收账款1000 贷:主营业务收入 金额没算 应交税费-应交增值税(销项税额)客户交来余款 时 借:银行存款900 贷:应收账款900 是这样吗
1/852
2017-09-04
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
1/1537
2018-10-09
老师,公司应收款账1000元,后面客户只打款950,公司答应优惠了50元。前面借:应收款账 贷:营业收入 销项税 现在只收到950,借银行:950 贷应收款账950 还有应收账款50元,借方做什么科目呢
1/869
2020-01-03
老师,帮别人过一笔账,有销项,也取得了进项。 1、开票给甲方,借 :应收账款 贷:其他应付款、应交税费-销项税额 2、收到甲方转款, 借: 银行存款 贷:应收账款 3、取得下游开来的进项票,要体现进项税额,怎么做会计分录呢?我第1步做的对不对?
6/721
2022-07-18
开发票给别人的时候是做借:主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税,贷:应收账款。收到钱的时候做借:银行存款,贷:应收账款。对吗?
1/1217
2020-10-21
把其他应收款的贷方余额调到其他应付款贷方。能不能做借其他应收款,贷其他应付款?
1/3976
2017-04-05
我们账上有很多其他应款收和其他应收款,是同一个人,可否直接对冲?比如借:库存现金,贷:其他应收款,然后做一笔:借:其他应付款,贷:库存现金?
1/1902
2017-10-26
选项A,应收帐款都在贷方了,为什么不会导致应收帐款账面价值减少
1/1103
2020-04-08
老师,其他应付和其他应收抵了,附什么原始凭证?借,其他应付款,贷,其他应收款。
6/2863
2019-07-14
老师,去年销售收入 借应付账款,贷主营业务收入贷销项税,今年才发现,怎么处理啊?可以把应付账款余额调到应收账款吗?
2/2043
2022-03-03
建筑业公司,给对方开票,就借应收账款佰城建筑贷记应交税费应交消项税贷记主营业务收入。这样对吗?对方收到佰城公司部分工程款就借银行存款贷记工程结算。这样对吗?再做一笔借工程结算贷记应收账款。应收账款余额就是没有收回的款。
2/533
2022-03-20
老师,我想问 就是那个出口退税的分录,借方:其他应收款应――收出口退税 贷方:应交税费――应交增值税(进项税额转出)和借方:其他应收款――应收款出口退税贷方:应交税费――出口退税这两个分录是一个意思吗?
1/917
2019-11-08
应收账款做过收款!其实货已发走!把应收账款调至平账!分录是这样的么——借:应收账款 贷:主营业务收入/进项税么
1/407
2020-11-28
借其他应收款—李名100 和贷其他应付款—李名100 可以相抵吗?
1/301
2021-05-10
应收账款 和预收账款 都是借方 是不是可以相加,一个借方一个贷方 可以抵减 都是同一个项目
1/1444
2020-12-25
小额贷款公司现金流量表经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加如何计算
1/712
2021-12-27
以法人名义:其他应收款和其他应付款都是贷方怎么调整?
1/655
2017-09-22
老师开出去的发票 一般纳税人 分录是不是直接 借 应收账款 贷 应交税费 -销项税 主营业务收入 收到商家开过来的专票 借:应付账款 应交税费 -进项税 贷 银行存款 如果是未抵扣的还需要多做一个 应付账款 应交税费 未抵扣进项税 贷:银行存款
4/437
2023-02-16
郭老师您好。销售合同已经签了,6月份我们收到会务费10万。发票未给对方开具。我6月做账 借:银行存款 贷:应收账款或是借:银行存款 贷:预收账款。都可以吧我用预收账款和应收账款任何一个都可以吧。7月开发票后我做帐 借:应收账款 贷:主营业务收入~会务服务收入 应交税费~应交增值税~销项税额。对吧
9/812
2020-07-11
之前进货,贷方走应付账款,现在付款付多了,银行收到退回来的款项,怎么冲账?贷方再走应付账款不对吧?
1/716
2018-08-30
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