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、计算当期应纳税额:当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 这个计算公式是不是还应该再减去上期留抵税
1/1517
2020-07-28
境外所得已纳税额如何抵免
1/431
2015-11-26
生产企业
免抵税额
怎么计算
1/2243
2018-06-08
我们是生产出口企业,也有内销,本月增值税留抵税额大于免抵退税额,需要交税金及附加税吗
1/2221
2021-07-11
在汇算清缴报表中,税额抵减优惠明细表中,企业所得税减免了11000,应纳税是20000,是不是得填在本年度抵免前应纳税额31000+1400?税控器减免了1400,这1400属于本年允许抵免的专业设备投资额吗?
3/947
2017-05-09
生产型企业的退税,当月的留底税额小于免抵退税额,谁小退税,那么国家的退给我们的税是留底税额,是不是下个月我们的留底税额就为0了啊 还有就是如果我们当月没有留底税额就不退税给我是了啊
1/1803
2015-11-06
生产企业,手册核销,税务局给了我们反馈表,其中应调整免抵退税额是负数,这是什么意思?
1/3277
2021-04-19
退税表上的不免抵扣累计数是怎么算出来的?不是等于不免抵扣税额吗
1/1414
2019-03-04
这个发票是全额抵免税金吗?
1/371
2020-05-12
那计税依据第二栏
免抵税额
填什么?
3/560
2016-12-12
请问小规模在填报附加税通用申报表时,增值税栏有一般增值税和
免抵税额
,请问
免抵税额
填哪些内容?
2/878
2019-10-09
某市一家自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为16%,退税率为13%。2018年8月有关经营业务为:购原材 料一批,取得的增值税专用发票注明的价款为400万元,外购货物准子抵扣进项稅额64万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的 组成计税价格200万元。期未留抵税款12万元。本月内销货物不含税销售额200万元。收款232万元仔入银行。本月出口货物销售额 折合人民币400万元。 要求: (1)计算免抵退税不得免征和抵扣税额扺减额 (2) 计算免抵退税不得免征和抵扣税额。 (3) 计算当期应纳增值税稅额。 (4)计算免抵退税额抵减额。 (5) 计算出口货物“免、抵、退”税额。 (6)计算该企业应退税额。 (7)计算当期免抵稅额。 (8)计算期末留抵结转下期继续抵扣稅额。
1/1573
2022-04-06
免抵税金额是怎么算出来的
1/552
2020-07-01
我翻百度了的,发现出口抵减内销产品应纳税额等于当期免抵退税额减去当期实际应退税额。觉得应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额是等于应交税费-应交增值税-出口退税减去其他应收款-出口退税。但是这张图片显示出口递减内销产品应纳税额等于免抵退税额与实际退税额相加,这个为什么,免抵退申报表上显示出口货物免抵退税额等于955194.84,应退税额是423070.78,
免抵税额
是532124.06.希望老师帮分析一下
6/1214
2022-04-18
出口
免抵税额
是可以抵减内销部分的应纳税额,如果当月销项4万,进项2万,当期出口
免抵税额
1万,那我本月应该交多少增值税?
1/293
2023-03-23
当期出口折合人民币100 内销税额30当期进项税额为15 适用征税率17% 退税率9% 则1.本期免抵退不得免征与抵扣税额=100*(17%-9%)=8 当期应纳税额=30-15+8=23 免抵退税额=100*9%=9 此时应退税额=0
免抵税额
=9-0=9 此时附加税的计税依据=9? 还是23+9=32?告诉下哪些做的是错的,十分感谢
1/566
2017-07-18
汇总表中应调整免抵退税额与核销流程应调整的免抵退税额不一致,请问下这是什么意思
1/414
2019-05-14
汇总表中应调整免抵退税额与核销流程应调整的免抵退税额不一致,请问下这是什么意思
1/2095
2019-04-15
你好,出口企业本月零销售应交增值税为0、免抵退
免抵税额
有数据,教育费附加能减免吗
1/1226
2019-12-04
交城建税和附加税
免抵税额
是怎么填的?
1/6523
2017-12-06
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