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关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
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2024-04-22
非同一控制下的企业合并,需要公允价值吗?是出具评估报告就可以吗?
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2018-11-11
老师,请问编制报告,要编制些什么报告?
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2018-11-21
老师,我想问一下在非同一控制下,出售部分长期股权投资,不丧失控制权,个别报表怎么写分录?
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2022-01-07
给财务部门装门头广告制作费计入什么科目呀
1/3393
2017-12-20
老师房地产公司做公交车车身广告费,可以发票内容开广告制作费吗或广告宣传费,这二个内容可以吗
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2022-03-01
搜集增值税发票,入库单等原始凭证,会计凭证,财务报告。 要求 1.不同的单据上都有相关人员的签名、盖章,请思考这些签名盖章的人员岗位是什么?为什么需要这些人在这张单据上进行签名盖章?体现的内部控制原理是什么? 2.总结财务报告编制的过程中的职责分工。
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2023-12-25
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
在评估重大错报发生的可能性时,除了考虑可能的风险外,还要考虑控制对风险的抵销和遏制作用 对于特别风险,应当了解相关内部控制,但是不应考虑控制对风险的抵销效果。 什么时候考虑控制的抵销效果什么时候不考虑,有点混乱,可以总结下。还有别的地方不应考虑控制的抵销效果的吗
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2021-08-16
《企业关联业务往来报告表》集团分公司是不是企业集团最终控制企业?
1/1879
2018-04-24
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
2/2313
2019-01-08
控制科目设置内容不对怎么办
1/651
2020-11-20
请问一下,有没有内控制度模板
1/347
2019-07-23
有商超完整的内控制度吗,求发。
1/764
2019-03-03
公司内部费用报销单的编号怎么编制?
1/3485
2017-03-09
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
1/839
2019-11-06
内部牵制制度的内容主要包括哪些
1/343
2023-03-08
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
1/1245
2020-12-28
同一控利下企业合并,日后内部转让,合并报表如何处理
1/583
2018-07-21
公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
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2019-12-23
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