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老师,关于小规模纳税人申请为一般纳税人的手续流程问题,老板要我申请4月份为一般纳税人,我前两天在电子税务局申请登记为一般纳税人,并提示通过了,请问还有什么手续流程要处理的吗?
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2021-03-18
老师你好! 一般纳税人,公司今年购买的车卖给另外一家公司,关于税收如何处理?备注购买车的发票已经抵扣增值税。
1/485
2020-12-09
你好,我想问一下关于代扣代缴增值税计税依据,为什么有的公司是按照 支付金额/(1-6%×12%)×6%缴纳增值税的
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2021-05-27
老师,我们是一般纳税人,我们自己不出口货物,但客户在我们工厂采购产品,我们是包含报关费,那这个报关费怎么做科目?
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2025-06-10
公司地址迁移了由原来的思明区迁移到湖里区,那要到地税局申请迁移吗?迁移之前申报还是在原有地税局申报吗?
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2017-06-16
一般纳税人,每月底要到税务机关认证的是增值税专用发票吗?增值税普通发票是否需要月底到税务机关认证?
1/730
2015-11-26
一般纳税人进账一直足以抵扣销项,都没有交增值税,这样可以吗?税负有关系吗?
1/466
2015-11-04
我们属于一般纳税人的建筑公司,现有公司挂靠我们,关于税款我们应该正常怎么扣!
1/891
2019-07-02
老师,课堂里有没有关于如何合理避税的课程,一般纳税人企业
2/1033
2021-07-05
请问老师,我公司属于一般纳税人里的小规模,它是属于一般纳税人还是属于小规模,小规模的相关政策可以适用么,搞不懂这个
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2019-12-06
5.根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为( )。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照( )的扣除率计算进项税额。 A.9 % ,9% B.8 % ,9% C.9% ,10% D.9% ,11%
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2019-11-29
【例题·多选题】下列关于增值税发票使用规定的说法中,错误的有( )。 A.增值税一般纳税人销售货物可以使用增值税发票管理新系统开具增值税专用发票 B.增值税小规模纳税人销售货物,月销售额不超过10万元的,可以使用新系统开具增值税普通发票 C.增值税普通发票(卷票)由纳税人自愿选择使用,重点在现代服务业纳税人中推广 D.纳税人可依法书面向税务机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票(折叠票或卷票),想请问下这道题的答案B为什么错了?
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2020-04-14
业务1:某生产型企业2021年年应纳增值税销售额为960万元,会计核算制度也比较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率,不含税购进成本500万,增值率47.9 2%。假设购进成本全部取得13%税率增值税专用发票 业务2:甲商贸公司为增值税一般纳税人,财务核算规范。年不含税销售额为600万元,不含税购进成本为500万,增值率为16.67%。假设购进成本全部取得13%税率增值税专用发票 备注:小规模纳税人无论是工业还是商业,征收率都 是3%,在增值率为23.08%时,一般纳税人和小规模纳税人的税负相同。 针对上述两个企业的业务进行初步分析,请按要求 回答问题: 1、请确认上述两个企业选择的纳税人的身份是否合适,并说明理由。 2、请对建议变更现有纳税人身份的企业进行筹划方案设计和方案确认(必须说明策划思路,以及计算过程)。 输入答案
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2023-03-26
一般纳税人,怎么填写企业年度关联业务往来报告
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2020-04-25
【例题·多选题】下列关于增值税发票使用规定的说法中,错误的有()。 A. 增值税一般纳税人销售货物可以使用增值税发票管理新系统开具增值税专用发票 B.增值税小规模纳税人销售货物,月销售额不超过10万元的,可以使用新系统开具增值税普迪 发票 C. 增值税普迪发票(巷票)由纳税人自愿选择使用,重点,在现代服务业纳税人中推广 D.纳税人可依法书面向税务机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票(折叠票或巷票)
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2020-03-06
关于房地产企业关于棚户区改造回迁户有关税收减免方面的政策,请给个指引
1/227
2023-12-04
老师,请问账益达账套被迁移了,关闭了,还有没有办法导出之前的账套
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2021-09-28
一般纳税人,关于增值税,月末步骤有哪些? 1.转出未交增值税 2.计提增值税 3.缴纳增值税 4.结转增值税 是这些吗?为什么网上查的,有的没有第一个步骤,有的没有最后一个步骤? 到底是哪些步骤? 请有经验的老师回答。
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2020-08-04
小规模纳税人关于增值税问题的处理;如果季度开的普通发票超过9万,增值税要结转到应交增值税-未交增值税;如果季度不超过9万,增值税不需要结转;如果是代开的增值税专用发票,在缴纳增值税的时候,不结转增值税,直接缴纳增值税;上面的处理有问题吗?
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2019-01-08
老师好,我公司是一般纳税人5月到11月都有出口货物,我们只有出口没有内销,12月才 到税局办理备案,之前增值税都是零申报的,进项也没有拿回来,如果我这个月根工厂拿进项回来,还能正常办理退税吗?这个情况我该怎么处理呢?还有如果我根据报关单上的数据一模一样的拿进项回来会不会不合理?
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2016-12-07
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