122107其他应收款-应交进项税额 借方科目金额做多了 冲销科目如何做
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2019-11-21
17年的进项票在19年的时候被通知为失控发票,原因是对方欠缴税款,17年我们做的分录是借库存商品,应缴税费进项税额贷银行存款。现在专管员要补缴企业所得税和增值税,这应该怎么做分录?
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2019-01-20
员工离职代缴了一个月的社保,收到款时我做了一笔,借:银行存款,贷:其他应收款的分录,现在款项已经自动划扣,应该怎么做账?
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2019-02-12
房地产一般纳税人,按简易征收和一般征收,在收到预收款时,应预缴税款,应向机所在地税务机关预缴,还是向项目所在地税务机关申报
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2018-04-19
老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额,然后结合第一张图回答第二张图的问题
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2019-09-26
上月确认待转销项税为10,本月确认待转销项税额5,实际开票销项税额是20,那多出来的5可以确认应收账款吗
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2021-12-02
老师您好!政府拆迁款应计入专项应付款,但专项应付款不是一级科目,应如何处理?
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2016-12-25
国企改革重组,审计出了审计报告,原来的子公司现在变更成为母公司,又重新注册一个公司为子公司,现在把原本子公司也就是现在母公司的所有资产、负债都划转给新注册的子公司,如:专项应付款,其他应收款,其他应付款都划转给新注册的子公司,正确的分录应该怎么做
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2022-08-16
财政拨付的钱做账的时候为什么是 借:银行存款 贷:专项应付款 ,为什么不是应收账款呢? 如果记入“专项应付款”,那么后面这部分钱怎么做,还要还回去吗?
1/1909
2017-10-09
转销专项应付款时,借:专项应付款,贷:营业外收入。这样就要交所得税,专项应付款是不征税的呀
1/1983
2017-09-21
老会计将待认证进项税额挂其他应付款下这样可以吗
1/3750
2018-02-01
借 长期待摊费用 贷 专项应付款 还款时是借 专项应付款 贷 银行存款吗
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2019-02-17
您好,我想问下收到政府拨入专项扶贫资金,政府要求专款专用,收到的时候借:银行存款,贷:专项应付款,但政府要求这专项扶贫资金每年要给贫困户发放本金及分红,会计上该怎么处理好? 这扶贫资金要求我们专款专用,但这扶贫资金也当做贫困户入股,要按合同的规定给贫困户本金及分红
1/1907
2019-06-25
借:专项应付款,10万元,贷:银行存款,10万元 那收入的部分呢
7/1020
2017-06-02
老师你好,我们是酒店行业2020年1月有免税收入为469311.31元,那我的会计分录 借:银行存款 497469.98 贷:主营业务收入 469311.31 应缴税费——应缴增值税——减免税款 28158.67 然后结转税金 借:应缴税费——应缴增值税——减免税款 28158.67 贷:应缴税费——应缴增值税——转出款缴增值税 28158.67 然后: 借:应缴税费——应缴增值税——转出款缴增值税 28158.67 贷:其他收益 28158.67 我自己总觉得是哪里不对
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2020-04-25
我们异地有个项目,需要异地缴纳税款吗
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2020-07-31
请问老师,收到项目部用于缴纳增值税往来款24000 借:银行存款24000 贷:其他应收款24000 缴纳税款时是做 借:应交税费-未交增值税24000 贷:银行存款24000(24000的银行回单)吗? 请问其他应收款怎么处理,或者这整个流程怎么处理
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2018-12-06
我公司代其他企业缴纳工伤保险,收取服务费,发票的应税项目是什么
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2021-11-11
老师,有销项和进项税额,缴纳的时候是借:应交税费-应交增值税(销项税额)10,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)8,贷:应交税费-未交增值税2,然后再借:应交税费-未交增值税2,贷:银行存款2么?
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2021-05-25
编写资产负债表,预收款项=预收账款+应收账款贷方,预付款项=预付账款+应付账款借方,其他应付款=其他应付款+其他应收款贷方,对不对
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2019-01-14