在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
老师,我单位是施工方,挂靠别家企业,我单位内控制度应该怎样做?
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2020-06-07
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
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2019-10-25
对中淮公司和江淮公司的内部控制环境做出评价,并给出相应的完善建议。
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2023-04-20
学校里的部门内控管理
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2023-12-04
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
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2020-03-02
可以发下现金流量表编制的方法吗,每项内容的编制依据
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2018-07-24
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
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2019-08-13
老师早上好,请问财务内控制度从哪方面着手写?是指库存现金制度,固定资产制度,债权债务制度之类吗?还是写具体生产流程中需要控制的资金支出?
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2019-08-15
我们现在应收这块比较乱,请问有什么好的控制方法吗
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2019-05-11
我们现在应收这块比较乱,请问有什么好的控制方法吗??
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2019-05-11
为什么同一控制下企业合并用权益法,非同一控制下企业合并用购买法
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2021-06-09
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
还有销售公司要求财务部做一份成本控制方案,请指导下
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2019-04-12
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
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2019-07-10
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
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2024-04-22
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
老师好,权益法是不是不区分同一控制和非同一控制呀,只有成本法才区分
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2021-03-28