注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
内账核算与外账核算有什么区别
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2018-01-16
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
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2017-06-07
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
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2020-12-08
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
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2020-05-15
我们公司有外账和内账会计,老板问,公司的那些单据,是给外账会计还是内账会计审核比较适当?
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2018-06-02
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
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2020-03-02
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
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2020-10-08
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/2000
2020-03-25
费用报销审核应审核哪些内容
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2016-04-26
财务凭证审核怎么审核?都需要审核哪些内容?怎么才算审核通过?
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2019-12-30
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
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2022-07-09
反审核与反过账的目的是什么
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2024-06-02
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
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2023-06-29
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
3/1016
2021-12-16
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
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2024-05-23
建筑施工企业公司财务经理怎样审核离公司远的项目部的内账记账凭证?
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2021-03-01