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我们公司有外账和内账会计,老板问,公司的那些单据,是给外账会计还是内账会计审核比较适当?
1/1397
2018-06-02
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
1/11
2024-02-27
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1303
2020-05-15
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
1/944
2017-06-07
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
1/850
2022-07-09
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/2000
2020-03-25
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
内账核算与外账核算有什么区别
1/1171
2018-01-16
财务凭证审核怎么审核?都需要审核哪些内容?怎么才算审核通过?
2/1594
2019-12-30
反审核与反过账的目的是什么
1/4
2024-06-02
公司内部走账混乱,内审风险大吗
1/824
2022-01-28
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
1/2766
2020-10-08
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
请问:出纳制作银行余额调节表,月末由会计核对银行对账单与实际业务的差异,复核银行余额调节表。这样做,是否也起到了内部牵制、会计的稽核作用,也是可以的?
1/1585
2022-03-17
费用报销审核应审核哪些内容
1/669
2016-04-26
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
2/306
2023-06-29
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/1872
2020-06-16
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
3/1016
2021-12-16
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