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内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/417
2023-03-17
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
1/497
2016-07-18
简述建立单位内部监督制度的基本要求
1/2070
2020-06-30
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
1/1057
2021-07-01
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
1/916
2015-09-29
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
1/2200
2022-03-31
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
2/120
2022-03-28
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/847
2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/6171
2019-07-15
会不会被税局怀疑有意控制税收?如果这样做,那我岂不是每月都可以把收入控制在增值税免税收入额度内?
1/349
2021-12-31
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/5056
2020-07-28
不是说形成同一控制下控股合并的长期股权投资,不是说按照评估价来确认长期股权投资的吗?
1/856
2019-06-15
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有( )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
1/268
2024-05-06
采购制度里的三家比价具体内容是什么
1/14585
2020-03-22
建立内控制度的话,请购流程,进出库流程,应该是怎么样的?
1/589
2018-08-22
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
1/1013
2022-08-22
销售提成制度是不是应该具体到人,而不是具体到部门。由部门分配
1/1096
2020-06-23
老师,可以发一份电子 档内控报销的财务制度文件给我吗?
1/346
2018-10-21
非同一控制下不是按最终控制方的账面公允价值吗?
1/991
2021-12-08
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