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如果颁布的《营业税暂行条例》(国务院令(2008)第540号)第五条的规定中正列举的能差额征收的几种经济行为外,其他的,如苏地税一函[2006]3号《江苏省地方税务局关于印发〈营业税计税营业额扣除项目...
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2017-07-02
我公司代替成员企业员工缴纳社保,后面成员企业给我公司打款,我公司应该怎么开发票啊? 老师:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十六条规定,当您的公司代替成员企业缴纳社保时,您的公司应当开具增值税专用发票,并在发票上注明“代替成员企业缴纳社保”字样。 开票的货物名称处及税率写啥啊 ?
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2023-04-04
你好,税务报道中自然人投资比例和外资投资比例,国有投资比例怎么填啊?
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2021-06-18
王某来自与我国缔结税收协定国家的外籍个人,在国内一外资企业任职。2020年2月5日来华,2020年7月25日离开中国; 7月份工资为80000元人民币,其中30000元为境内外资企业支付,50000元为境外雇主支付。该外籍个人7月份应纳的个人所得税额为( )元。
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2021-10-26
国外公司,在中国设立法人,国外独资,属于居民企业吗?
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2022-02-26
老师:企业所得税汇算清缴时,资产负债表和利润表是根据上年度12月份的资产负债表和利润表填列吗?因为汇算填表时“中华人民共和国企业年度纳税申报表(A类2017版)”这张表的数据有所调整,是不是资产负债表和利润表也要同步进行调整呢?谢谢老师!
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2021-04-10
根据车辆购置税的规定,下列车辆中要征收车辆购置税的是( )。 A、中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆 B、悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆 C、设有固定装置的运输车辆 D、城市公交企业购置的公共汽电车辆
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2020-02-15
中山国土局能交营业税和附税吗
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2015-11-10
29、下列关于居民企业和非居民企业的表述中,正确的是( ) A.居民企业,是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业 B.居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。 C.非居民企业,是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业。 D.非居民企业就其来源于中国境内、境外的所得的所得缴纳企业所得税
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2022-08-28
金融机构对大额交易和可疑交易的界定标准是什么?中国人民银行令[2016]第3号的第二章第五条以及第三章的十一、十二条
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2019-07-24
你单位A100000《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A表)》第1行“营业收入”+A101010 《一般企业收入明细表收入表》或A101020《金融企业收入明细表》非流动资产处置利得(只取正) 加 非货币性资产交换利得(只取正) 加 A105010视同销售收入 加 A105010房地产预售收入的合计额与同期增值税销售额差异较大,请核实。
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2023-05-05
老师我们收到一个银行承兑,承兑人名称是中国民生银行台州分行会计业务处理中心,承兑人开户行名称是中国民生银行股份有限公司台州分行营业部,出票人的开户银行也是中国民生银行股份有限公司台州分行营业部,那个会计处理中心属于什么呢?这票没问题吧?
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2019-09-03
人民币从中国人民银行现金发行库直接进入商业银行
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2021-05-20
这两个政策没有读懂,政策1 说单位负担部分可以在200/月税前扣除,怎么到了政策2 公司为员工购买的商业保险又不能扣除了? 请问怎么理解这两个政策 政策1:财税〔2017〕39号(一)单位统一组织为员工购买或者单位和个人共同负担购买符合规定的商业健康保险产品,单位负担部分应当实名计入个人工资薪金明细清单,视同个人购买,并自购买产品次月起,在不超过200元/月的标准内按月扣除。一年内保费金额超过2400元的部分,不得税前扣除。 政策2:根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第36条的规定,除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣
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2021-11-23
经营范围 主营:建筑劳务分包 在国税上国民经济分类中怎么选择?
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2018-09-14
请问老师,这个情况我该怎么处理,是不是要在纳税调整项目明细表中做调增呢?不调增的话又该怎么处理呢? 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【9131】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列未作申报或者申报的金额有误,请核实。
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2019-05-06
老师。我想问一下,。 我公司是全资子公司,与母公司有业务往来。 平时有开具增值税专票跟母公司收取业务费 这样填报中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表时。 需要把 《企业年度关联业务往来报告表填报表单》G114010、G114011、G114020、G114021、G114030、G114031 这些表吗?
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2021-05-25
居民企业境外所得免征所得税吗,境内和境外能独立核算清楚,并给出相关条例
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2019-03-28
学员:2022年通过对公户支付给个人的劳务报酬未取得发票,已计入当期成本,现在汇算清缴做纳税调增就可以了吗? 老师:是的,根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条的规定,企业应当按照规定的税率和计算方法,计算应纳税所得额,并按期缴纳税款。因此,2022年通过对公户支付给个人的劳务报酬未取得发票,已计入当期成本,现在汇算清缴做纳税调增是可以的。 @温佳如(温老师) 学员:但是金额较大,如果未申报个税呢 这个不合规吧 老师:是的,未申报个税是不合规的。根据《中华人民共和国个人所得税法》第十六条的规定,个人应当按照规定的税率和计算方法,计算应纳税所得额,并按期缴纳税款。因此,如果金额较大,未申报个税是不合规的。 @温佳如(温老师) 学员:正规应该是怎么做? 智能问:那要怎么弄啊
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2023-04-28
我们公司一月份弄的,正好需要申报1季度税,在这个(A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类))表里的第一行,第一季度资产总额,期初和期末那里填写,期初显示不能填写0,可是我上个季度没有余额留下来,我要写什么呢?
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2021-04-19
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