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原本月底结转是如下: (1)结转增值税(进销差额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) (2)结转未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 问:我们公司又加计抵扣10%,进项税额乘以10% 分录要怎么做?
3/595
2021-09-17
金马商贸筹建期-业务29 结转增值税查看视频讲解查看凭证 12月31日,结转增值税。 这个“转出未交增值税”什么意思? 分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 20782
1/671
2016-11-28
减免增值税是指免征增值税吗?
2/1600
2017-02-17
如何计提增值税 再发放增值税
1/975
2017-12-01
增值税开30万,要不要交增值税
1/576
2019-08-26
不交增值税还要结转增值税吗
1/3256
2017-10-09
老师,增值税小规模纳税人既开具增值税专用发票,又开具增值税普通发票的,增值税普通发票是否可以免税?
1/2808
2022-11-24
根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,转入\"应交税费--未交增值税\"科目借或贷这句不是很明白转出未交增值税的差值我如何判断它在借还是贷方
1/1175
2018-01-18
请问老师,在增值税结转中,分录如何做?销项税额=进项税额 减免税额 转出未交增值税; 应交税费- 应交增值税-未交增值税=应交税费-应交增值税-未交增值税。 这样对吗,可以按这个思路来写分录吗?
1/698
2016-08-24
老师,我本月出现进项>销项的情况我增值税分录写: 结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项税) 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 这个分录是对的吗?
2/12
2023-08-08
代开增值税发票100万,增值税29126,那交所得税时按100万,还是减去增值税
1/567
2017-03-10
老师小规模增值税不是增值税3%吗, 那我们的增值税附加税是不是36%?
1/598
2019-08-06
1银行存款缴纳增值税,为什么不是从应交税费增值税里,而是讲借方写入未交增值税中。 2在结算增值税时应该如何将其转入未交增值税中
1/932
2016-06-01
老师,每个月应交税费/应交增值税/转出未交增值税这个科目需要处理? 计提:借应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/交增值税 次月付款:借:应交税费/未交增值税 贷:银行存款 这.样应交税费/应交增值税/转出未交增值税 是不是就这样一直挂着的
1/1579
2019-05-10
免征增值税和不征增值税区别!
1/2850
2017-03-06
增值税普票也要缴纳增值税嘛
1/2287
2019-03-13
小规模的增值税超过起点交了增值税。最后怎么结转让增值税平
1/739
2019-05-22
老师,月末结转增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,为什么要这么结转一下呢,缴纳增值税的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,应交税费-未交增值税这个会计科目怎么结转没呢
1/2232
2021-01-27
计提增值税:借 应交税费-应交增值税-转出应交未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时候:借 应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月底这个科目 应交税费-应交增值税-转出应交未交增值税 有余额要怎么办?需要怎么做分录吗?
2/1310
2020-08-06
老师,我上个月末结转增值税:(出现留底情况) 借:应交税费——应交增值税(销项)6500 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 500 贷:应交税费——应交增值税(进项)7000 我本月销项税是1500元,进项税是1200,上月留底500 是不是本月结转增值税 借:应交税费——应交增值税(销项)1500 贷:应交税费——应交增值税--转出多交增值税300 应交税费——应交增值税(进项税)1200 这样做呀?
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2023-09-11
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