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下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/1619
2020-03-07
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
长期股权投资中同控中合并日被控制方在最终控制放合并报表中净资产账面价值的份额,其中的净资产账面价值指的是被控制放,还是最终控制发,还有图片中内生中为什么要以被控制放的账面入账,不是不看个别报表,看的是合并报表呀
1/743
2020-06-12
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
3/948
2019-06-27
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
3/741
2016-06-23
第二问为什么答案答的是内部控制指——发展战略的内容。 问的是战略风险 为什么答的不是这个内容
1/407
2022-07-22
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表期初数。这个调整如何做分录
1/2303
2019-03-16
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/773
2018-07-03
请问1.非同控合并报表,先三补一调 抵权益和损益,然后再编制内部交易抵消分录吗?2.内部交易抵消分录影响净利润,这样编制,抵权益和抵损益还准确吗? 请分1.2回答
5/28
2025-06-17
汇算清缴中报告企业信息表中,企业内部部门信息怎么填
1/1469
2022-04-17
集团公司制企业 开展了财务内部稽核 稽核的主题是收入与成本呢 这个稽核报告应该怎么写
4/140
2024-08-15
全电发票内控管理制度
4/410
2023-08-02
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1781
2020-09-09
(多选)事务所制度建设和岗位责任到人的措施必须符合财政部报告报备系统? A.事务所质量控制制度 B.业务报备员岗位责任制 C.事务所业务报备撤销管理办法 D.事务所业务分类管理办法
1/343
2023-06-29
免费下载财务内控制度
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2024-03-26
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
1/1763
2018-04-22
老师,你好请问我们的内部财务报告是怎样的?
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2019-09-29
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