(1) A注册会计师认为,即便内部控制存在重大缺陷,也应当对其进行控制测试。(2) A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 (3) A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报,共计15万元,由于这些错报均不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整。这几种做法恰当吗?不恰当请说明理由
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2020-07-01
停业状态,每月只计提了折旧,财务报表是不是不能全部填0申报了?如果全部补零申报了会不会影响下一季?
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2017-07-05
老师你好,请教一下,做合并报表的时候,内部交易不会影响净利润不需要调整的是吧?评估增值才会影响?
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2020-08-18
您好老师,登录云U8,点击IUFO报表,点击报表数据,出现HTTP 500 内部服务器错误,看不到报表,怎么办?
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2022-01-10
中医门诊部的会计分录怎么做?报表与企业的报表有何区别?每月应缴什么税?
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2019-10-16
老师,请问下面这题选什么? ABC 会计师事务所的A 注册会计师负责审计D 集团2014 年度财务报表,E 公司是D 集团具有财务重大性的重要 组成部分。注册会计师的下列做法中,正确的有( )。 A、由A 注册会计师对E 公司财务报表执行审计工作 B、由组成部分注册会计师F 对E 公司财务报表执行审计工作 C、由A 注册会计师确定E 公司财务报表审计的整体重要性 D、由组成部分注册会计师F 确定E 公司财务报表审计的整体重要性
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2016-09-28
选一家国内上市公 司近三年的财务报表(不允许找相同的上市公司),进行财务报表分析,并出具 相关的财务分析报告。平分标准为(00分制):封面(5分),目录(s分), 收集三年报表资料(0分),会计报表阅读与分析(5分),盈利能力分析 (s分),营运能力分析(5分),偿债能力分析(5分),综合能力分 析(20分)共计100分,要求:收集的报表资料可以打印,分析部分必须手 写,手写部分的分析内容不得少于3000字,全部用A4纸,并装订成册
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2021-06-17
合并财务报表,关于内部往来的抵销分录该如何写
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2019-10-22
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
合并报表中调整净利润为什么不考虑内部交易呢?
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2019-08-23
会计实务合并报表,非同控企业合并调整净利润的时候,除了考虑评估增值减值,还需要减去未实现内部交易损益吗?
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2019-08-02
会议通知、内部签报这些文件属于原始凭证不?
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2019-01-03
老师2019年注册会计师辅导轻松过关1会计全真模拟试题(一)综合题第二题,2017年逆流内部未实现24万于2018年实现了为什么2018年合并报表没有体现?
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2020-03-07
内账需要写记账凭证吗?需要做会计三大报表吗?如果领导看不懂这么专业的报表怎么办?
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2018-05-29
会计工作的外部使用者都包括哪些?内部使用者,又是谁?
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2018-02-08
会计学堂有内账的模版表吗
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2019-10-19
增值税综合服务平台,勾选统计后,统计表显示预统计,没有确认签字的部分跳出,在申报期内的
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2019-11-27
老师,我现在在整理公司之前的账务,请问做内帐的会计凭证除了记账凭证和收据外,还需要再补填报销单吗?
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2015-09-25
内账会计需要用到什么表格
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2023-02-24
在公司做内帐会计,报表上总是银行存款为负数,应如何分析呢
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2015-10-11