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老师,我想请教一下您,我公司当月的销项税额小于上月留底税额,这个月不交税,我在申报的时候需要怎么填写呀?我是直接点申报吗?还是需要填写呢?
6/875
2021-09-02
那期初的进项税是留底税额吗?
1/801
2019-09-16
老师,我们是一般纳税人公司,进出业务不多,利润是一直亏本状态,期末留底税额是34178.11那意思就是我们还能开34178.11/0.13*1.13=29万多的是吗?还想问下,我们一直是利润亏本状态,需要缴纳增值税吗。税负是怎么计算的
4/352
2019-12-30
免抵税额大于零的那部分是下期的留底税额吗?等于零的时候意味着什么,
1/1246
2021-04-07
老师你好,麻烦你帮我看下增值税留底税额存在差异,情况说明这样写是否合适
1/527
2020-03-26
老师,请问下,是不是必须先把留底税额抵完才能抵预缴的增值税?
1/2691
2019-06-10
老师,请问下增值税留底税额返还是返还哪个时间段的呢?医药行业可以退吗?
11/646
2022-04-11
增值税留底税额是用来记哪些账务的?
1/544
2018-02-23
增值税的留底税额,有期限要求吗
2/382
2022-04-09
上期有留底税额,这期有销项税,销项税额小于留底税额,怎么做结转分录
1/335
2024-05-16
留底税额和免抵税额怎么区分?
2/1332
2022-04-16
老师,上期有留底税额,这个月需要缴纳增值税,那个留底税额计入应交税费_留底税额嘛
2/707
2021-10-19
老师:关于期末留底增值税递减税款的处理,1、若增值税欠税税额大于期末留底税额,按期末留底税额红字借记“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”2、若增值税欠税税额小于期末留底税额,按增值税欠税额红字借记:“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”,这两项的“贷方”需要也用红字吗?
1/2073
2016-03-08
公司期初留底税额是85360.16,如果这个月不交税,最多能开多少金额发票
1/584
2018-08-23
老师这个增值税主表我有点看不懂, 第20行期末留底税额有数:44225.41元相当于我们9月份没有缴纳增值税, 但是为什么第32行期末未缴税额那是51195.96元那。 这个地方应该没有数呀。 这个数我怎么看不懂那
1/826
2019-10-17
老师好 期末有留底税额,这个月有销项税额,抵扣后不用交税,会计分录怎么做?
1/385
2024-04-18
计算增值税时,上期留底税额是什么
1/1869
2020-02-29
老师,上期进项税留底税额在哪里查训了
1/875
2016-06-01
老师, 在2021年12月的申报表上有10万的进项税额留抵。 这个留底税额在1月的账里,是留在哪个科目里的?进项税期初?
2/670
2022-04-15
老师,我的税负要控制在0.22,销项税额有3622.64,留底税额有957.34,我本期要勾选多少进项?
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2023-01-06
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