给工商部门的报告怎么写
1/406
2021-11-10
年度报告是审计部门出的吗
1/707
2018-09-20
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
1/477
2023-08-18
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1045
2019-10-12
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
2/200
2021-04-24
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
2/3324
2016-11-10
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
1/292
2023-03-13
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
1/977
2022-04-11
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
1/584
2022-12-11
每年1月1日至6月30日要向工商部门提供年度报告是什么报告呀
5/1171
2017-04-21
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
1/1057
2021-07-01
企业内部月度财务分析报告模版或范文
1/1714
2018-12-18
老师,什么是验资报告,有什么作用,哪个部门可以出报告。
1/573
2021-12-09
企业内控制度应该由谁来制定?
4/10048
2018-12-22
有没有财务制度以及内控制度
2/6
2024-11-25
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
1/545
2015-12-19
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/657
2019-10-23
老师是不是在控制前提下,母子公司发生内部交易不调净利润,在在权益法下,内部交易要调净利润吗,
1/2400
2019-09-22