CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
A企业的子公司购买A企业拥有10%股权的企业其他股东的股份36%,达到绝对控股。是属于同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并
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2020-04-21
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
非股份制企业能否在企业内部实行股权激励以及员工持股激励措施
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2022-05-09
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
如果企业有4个投资方,其中固定的3个投资者可以控制该企业,那么该企业是共同控制吗?
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2015-10-11
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2023-03-17
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
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2016-11-10
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
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2023-03-13
小型制造企业的内账怎么做,就是说要包括哪些内容啊
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2016-07-15
如果在一家电子制造企业各个环节全部实行精细化管理成本控制应该怎么做呢
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2022-01-18
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
根据C0SO框架,以下哪个风险管理的组成部分,能够解决企业的诚信和道德价值观问题 A信息和沟通 B内部环境 C风险评估 D控制活动
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2020-02-04
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
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2021-07-01
老师好,同一控制下的企业合并,如果被合并方是由最终控制方以非同一控制下的企业合并方式取得,那么在确定长投的初始投资成本时,只包括被合并方被最终控制方收购时归属于母公司的商誉还是全部的商誉
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2021-05-14
我司是由国内的一家内资企业100%投资的,在年报中企业控股中选私人控股还是其它?
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2020-03-16
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05