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老师请问我们七月抵扣了一张专票,对方现在告诉我们开错了要红冲,但是我们增值税已经申报缴款了,这种怎么处理呢?是申报作废不勾选抵扣这张票多交税款,还是下个月进项转出呢?
3/484
2022-08-09
老师,您好。遇到一个问题想咨询一下。更改往期增值税主表,提示需要更改抵扣表和附表二,更改后,全申报提示签名信息与进项不一致。要我作废主表、抵扣表和附表二,重新申报 这个是什么原因
1/1368
2022-04-01
9月专票开错了,在月底也作废了,现在10月申报9月增值税怎么还是显示要交税,我要怎么操作吗?
4/491
2021-10-19
开具了增值税电子纸质发票,现在怎么作废,在系统里找不到作废的地方
1/270
2023-12-30
老师,我上个月已经交增值税,由于本月作废了一张发票,重新开了一张 是不是要把差额减掉
2/338
2022-10-17
老师增值税电子专票跨月怎么作废
1/1045
2022-04-19
老师,你好!想问下就是上个月开错了的发票忘记作废了,这个月可以少交上个月开错发票的增值税吗?这个月冲红
2/684
2021-10-08
老师,作废的发票不用交增值税吧
2/943
2021-04-16
老师,我们7月份开的发票,增值税已经交了,现在发票要作废。要怎么弄
5/353
2023-10-10
老师,对方公司已经作废了的专票,我们的增值税认证平台里还能看到这张作废的专票?
3/1057
2022-05-23
老师好!当月开的发票本来想作废但忘记了,这样导致增值税纳申报表收入跟账上对应不上,请问需要调整账上跟增值税纳申报表一致吗
4/317
2022-10-20
老师,我们海关的增值税在4月已经采集过了,但是因为一些原因暂时不想认证,请问下这个有没有时间限制?比如多久后还没有认证就作废了不能用了?
2/764
2022-07-01
老师我不是很理解刚刚听课老师说比如每个月收到10万的房租,然后年底开120万的发票,增值税交的比较多,如果每个月都确认无票收入10万,年底的时候交的增值税少,这句话什么意思呢?不理解,我每个月确认无票收入不是也是交那么多税吗?而且有的课程里面老师说不能确认无票收入,如果没开票我们也要自己开个普票,然后后面作废,不要直接不开票?
5/101
2024-07-21
老师 增值税作废申报后还能认证当月进项吗 综合平台跳转到4月了
1/330
2022-04-18
老师,增值税电子专用发票怎么样作废重开呀
5/365
2022-03-21
请问一下老师, 这季度报增值税,上季度有票未作废,这季度红冲后,这季度未产生税票,现在是负数需要怎么操作呢?
1/422
2021-04-09
电子增值税开错了怎么作废啊,我这没有权限开作废
1/686
2021-10-13
老师,我们7月份开的发票,增值税已经交了,现在发票要作废。要怎么弄
4/49
2023-10-10
本月增值税已0申报后发现有进项未认证,还可以作废申报后重新认证后再申报吗?
3/2602
2022-01-09
老师6月份开的票我看系统上也还能作废?我们不能在作废了是吧,因为税务局已经扣过我们增值税了,我只能选择冲红对吧
1/568
2021-08-23
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