老师请问我们七月抵扣了一张专票,对方现在告诉我们开错了要红冲,但是我们增值税已经申报缴款了,这种怎么处理呢?是申报作废不勾选抵扣这张票多交税款,还是下个月进项转出呢?

传统的小懒猪
于2022-08-09 09:46 发布 830次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-09 09:47
你好,不用申报作废的,你们待会自己开红字信息表,然后对方给你开红字发票,你下个月申报的时候进项转出就行。
相关问题讨论
你好,平常进项总有,到年底了没有很多进项,就得缴纳多的增值税
2024-07-21 17:31:45
直接作废就可以的哦,账务上做负数,申报的时候和正数相加
2023-10-10 09:03:36
对的是的,你这个月做销售收入,下个月红冲你再红冲收入。
2022-10-20 18:58:56
你好,没有时间限制的。
2022-07-01 17:27:48
同学你好
这个看不到了
2022-05-23 10:46:29
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