老师,请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12,上期征期后在税局更改报表,本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写?如果按实缴16108.28填写,期末未缴税额为8719.61,而本期应补退税额9669.73,这样填写对吗
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2019-06-14
老师,请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12,上期征期后在税局更改报表,本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写?如果按实缴16108.28填写,期末未缴税额为8719.61,而本期应补退税额9669.73,这样填写对吗
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2019-06-14
老师,工商年检中纳税总额是指实缴金额吗?计提的税费算嘛?
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2019-05-14
增值税纳税申报时,应纳税合计为0,本期预缴税额和本期应补(退)税额一样,是怎么回事,哪里填的不对吗
2/1837
2019-07-11
老师:税务检查公司提出2019年的进项税额有7000元的进项税额不能抵扣,要求在税局大厅填表并补交,还要求公司把相关的账务做处理并交给他们,请问2019年的进项税额怎么做账务处理?因为已经在税局大厅填表并补交,所以附表二也不能再填列了。谢谢老师!
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2021-06-16
公司有一笔印花税未交,税务检查时让补交,由此产生了罚款和滞纳金,那如何进行账务处理?
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2017-06-11
拒绝协助税务检查如何处理
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2015-11-24
你好,税务检查到企业往年的一份发票是虚开列支,进项税不能抵扣,已经补缴了对应的增值税及附加税,并交了罚款,请问这部分要怎么做账呢
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2022-05-06
2021年6月份没有做,今年税务局检查时,要求将留下的部分库存,做无票收入,补缴增值税。专管员说让在汇算清缴时,将收入和成本做纳税调整,还有缴纳的附加税费,汇算清缴时 要在哪张表里填写?
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2022-04-21
一般纳税人报税时填附加税那一页时,如果本期已缴税额大于本期应缴税额怎么填,如果缴多了,那本期应补税额就成负数了
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2020-03-01
纳税总额这个指标指的是本年度应缴还是实缴?包不包括未来补缴的本年度的税款?,如果是实缴,那纳税总额和全年实际缴纳税款总额是一个意思吧
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2020-07-17
老师您好,请问2018年所得税汇算,查账征收,弥补以前年度亏损后应纳税所得额为0,但现在税务稽查2018年按核定征收有10.5万所得税,我公司2019年5月初已补缴5万,尚有5.5万未缴,现在税务部门允许我公司在汇算清缴时自行申报补缴,请问我公司具体操作应该是怎样的,谢谢
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2019-05-20
工商会检查企业注册时候的认缴金额吗?
1/917
2019-03-18
异地预缴增值税,预缴税款已经全额交完,税款缴纳金额也正确,在填写反馈表时应补预缴税款金额填写错误,应补预缴税款应该为零,但是自动出来了一大笔金额,当时也没注意就提交了。这种情况应该怎么办
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2024-03-18
1.我公司10月份收到一张国税开具的完税证明,还有一张纳税评估自查报告,是补交2015年度企业所得税,5705元,还有滞纳金387元,应如何做账?2.公司自查,能用税收检查调整这个科目吗?3.滞纳金应计入本年支出还是计入利润分配-未分配利润借方?
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2016-10-19
老师 我在2018年多列工资16万 多提折旧7.6万 未做调增 当年汇算清缴后应纳税所得额为负数 2020年税局查账将这两项调增后 应纳税所得额为6.9万 补交税款1.7 我应该怎么做分录
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2020-05-10
老师你好!请帮我理一下,补交2019年增值税3万,所得税0.5万,滞纳金1万,我这样做账 借未分配利润3.5万 贷应交增值税检查调整3万 应交所得税0.5万 同时 借应交增值税检查调整3万 应交所得税0.5万 营业外支出1万 贷银行存款4.5万请帮忙看看对不对
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2022-02-15
纳税申报表期末查补税额是负的是什么意思呢?
1/915
2017-03-03
请检查是否纳入了一般计税方法16%
1/315
2019-03-08
请问一下,汇算清缴时,每个公司都会经过税务稽查吗?检查费用是否可以在税前扣除?
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2025-04-09