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工资上月计提了,这个月发工资,有几个员工的工资没发,老师,我是这样写分录的,你看下对吗? 借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税 银行存款 (摘要) 应付未付工资 应付应付职工薪酬
1/962
2019-09-23
老师,应付工资和应付福利费 可以计算合并填列在资产负债表 应付职工薪酬列吗?
1/169
2023-12-14
请教个案例:一个总凭证号下,借:应付工资100:贷:银存70,应付工资30 这是什么业务?为何贷应付工资?摘要是计提本月工资
1/223
2022-04-27
老师审计报告和税审报告的区别在哪里,我们的报告我感觉就是应付所得税的就是税审报告吧,审计报告是什么?
1/1249
2019-06-23
老师2019年之前我都是计提工资用管理费用,应付工资没有用应付职工薪酬,2020年一月份做外账时候我改用应付职工薪酬计提工资可以不?
1/660
2020-02-11
计提社保 借: 管理费用--社保(公司承担部分) 其他应付款--社保(个人承担部分) 贷:应付职工薪酬--社保 缴纳社保 借: 应付职工薪酬--社保 贷: 银行存款 计提工资 借: 管理费用--工资(应发工资) 贷: 应付职工薪酬--工资 发放工资 借: 应付职工薪酬--工资 贷: 其他应付款--社保 银行存款 这个分录是正确的吗?
1/2472
2020-07-10
老师 发工资 扣款部分怎么做账?会计分录?应该是借 应付工资 贷:其他应付?
1/784
2020-03-04
员工退回的工资,借银行存款,借管理费用负数,审计要求从应付职工薪酬过一下,我在原凭证上改的,借银行存款,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用费用,这样对吗?还有就是这样做需要从新结账吗?
2/591
2022-01-26
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
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2020-03-07
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
1/2466
2020-03-07
"计提工资的时候借方管理费用是应发工资,贷方应付职工薪酬也是应发工资吗?在发放工资的时候,借:应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷:其他应付款(社保个人部分)/公积金(个人部分),咋我始终感觉应付工资金额对不上"
1/152
2023-03-01
计提及发放工资调整工资的凭证麻烦帮看一下这样是否正确:1.计提: 借:经营费用-工资 贷:应付工资-基本工资;2.实发: 借:应付工资 贷:现金 贷:其他应付款-社医保 贷:其他应付款-预留押金;3.调整预提与实际发放的差额:借:营业费用-工资 贷:应付工资-基本工资
1/1305
2017-07-21
请问老师,工程项目已完工审计付清,后又抽审需要退还部分款项,怎么处理?
1/1705
2021-08-25
#提问# 老师,我年终计提奖金,会计分录您看我写的对吗,借:计提12月份工资-管理费用-工资 计提年终奖金,借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-职工工资 /应付职工个薪酬-应付奖金
1/1294
2019-12-24
全过程跟踪审计应该是在施工合同里面约定吗?施工合同约定的是竣工结算审计,但是施工快完工时建设方向施工方提出委托第三方审计公司对项目进行全过程跟踪审计合法吗?
1/1334
2022-11-16
请问费用申请,报销,工资等,都在平台上做申请,进行审核,通过后付款。请问还需要老板在单据上签字吗?
1/1210
2019-11-15
单位人事变动,现在会计要做两家公司的帐,工资由技术公司支付,那在工程公司里会计要签批审批单可以签会计的名字吗?应该怎么做合适?
2/576
2021-10-08
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
1/526
2020-03-07
公司工资由银行代发,员工因工资卡被冻结,无法更换新的工资卡,要求公司以现金的方式支付工资,公司办理了一张卡,审核通过了,但是员工的工资转不进去,这是怎么回事?
1/880
2023-09-29
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
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2018-04-02
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