转出销项税983.18,实际交增值税983.17,请问少交这一分钱怎么入帐
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2020-05-13
在确认收入时计提了1000增值税,放在应交税费-增值税贷方1000。年初应交增值税-减免税额,借方结转了280,现在实际交税720,请问除了借应交税费增值税720贷银行存款720,抵扣的280分录如何写?
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2020-04-16
年底增值税结转 这样行不行 ? 年底不产生增值税,如下 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 年底如需要缴纳增值税,如下 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-未交增值税 缴纳: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
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2019-12-26
#提问#,请问进项税上月留抵3万,本月销项税10万,进项税5万,实际交增值税2万,那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目金额是2万,还是5万?
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2020-02-12
增值税结转借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)交税时,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款中间用不用再转一次 应交税费—未交增值税
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2019-03-04
老师,结转增值税分录 借: 应交税费-应交增值税-进项税额10000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额11000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税 这样做的分录是否正确?
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2019-10-27
老师,应交税费-未交增值税5,实际交7,差额2应该计入哪个科目呀?
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2020-04-24
未交增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税中的借方 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 什么时候会结平
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2018-02-02
老师,应交增值税账上记的对不对,怎么核实?
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2020-03-04
老师好,实际交纳的增值税不含政策减免吗
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2023-03-24
老师,应交增值税余额:11089.47 借: 应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11089.47 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11089.47 应交税费-应交增值税-未交增值税 11089.47 转出未交增值税借贷方各等级一笔11089.47 未交增值税登记一笔 11089.47 ,那么老师余额就不对了,余额怎么填列
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2016-07-30
老师 ,小企业会计准则中,如果要交增值税,要不要 先借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-未交增值税 再借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷银行存款 ?
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2020-05-07
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项,借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税) 计提增值税:应交税费-增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时候: 则:借:增值税-销项税额 借:应交增值税-留底税额 贷:应交增值税-进项税额 对吗。
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2019-12-22
计提增值税,借应交税费~应交增值税~转出未交增值税~~~贷应交税费~应增值税~未交增值税~~交税时,借应交税费~未交增值税,贷银行存款。想问,应交增值税专用账薄中,未交增值税要填在哪里,只有已交税金,可以自己增加一栏吗
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2019-07-23
如果是销项的话,就结转到未交增值税对吗? 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
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2020-11-16
你好我计提的增值税比实际缴纳的增值税少0.03,未交增值税在借方,请问本月如何调整差额谢谢
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2019-11-29
交纳上月增值税已缴一万实缴四万怎么写
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2016-01-05
交的增值税比实际多了0.01,账务上怎么处理?
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2021-10-28
城市维护建设税是依据应缴纳增值税和消费税按比例交还是实际缴纳增值税和消费税按比例交呢?
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2019-03-24
结转增值税, 借;应交税费-应交增值税-销项税额50,应交税费-应交增值税-转出未交增值税50, 贷;应交税费-应交增值税-进项税100 转出未交增值税 借:应交税费-未交增值税 50,, 贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税50, 账务处理对吗 应交税费-未交增值税在借方,表示留底,进项大于销项,对吗?
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2022-06-04