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老师麻烦问一下,以固定资产为对价取得的非同一控制下企业合并,固定资产公允价值和账面价值差额算不算内部交易损益?编制合并报表需要抵销吗?
4/2671
2020-09-10
内控制度包喊哪些制度
1/434
2022-07-08
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
1/637
2019-08-02
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
1/1507
2020-11-13
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
1/1013
2022-08-22
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/1152
2022-03-29
老师 长投的审计费和评估费用 到达控制进管理费用 没达到控制进成本 对吗?
1/1216
2020-06-22
请问,公司股东,内部转让股份,溢价部分有限制吗
1/561
2019-12-16
可控边际贡献可以用来评价利润中心管理者业绩,为什么部门边际贡献不能
1/4421
2020-05-27
绩效评价的对象和内容
1/465
2023-02-21
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
1/611
2020-07-20
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
1/916
2015-09-29
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
1/2200
2022-03-31
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/847
2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/6171
2019-07-15
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/5056
2020-07-28
在评价单一方案可行与否的时候,净现值法与内含收益率法的评价结论一致。为什么呢?内含收益率不是评价独立方案吗?为什么也可以评价独立方案了?还跟净现值法的评价结论一致呢?
3/2160
2022-05-20
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
1/656
2020-03-07
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
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