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根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,转入\"应交税费--未交增值税\"科目借或贷这句不是很明白转出未交增值税的差值我如何判断它在借还是贷方
1/1175
2018-01-18
老师!请问现在1月做12月的账,进项大于销项,税未申报未交,我可以直接 借应交增值税销项 贷应交增值税进项 再借应交增值税 未交增值税 吗?就是相当于我有税交,就结转到应交增值税未交增值税贷方,有留抵的就结转到了,应交增值税未交增值税的借方了?
6/300
2022-01-19
老师 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 1.这个分录是计提还是结转 2.是每个月什么时间做 和哪笔对应
5/13
2023-08-28
年底 应交税费_增值税 贷方为负 应交税费_增值税_转出未交增值税 借方为负数,是什么意思?
1/29
2024-01-09
2022年9月,进项实际勾选60670.45,账上做账勾选60657.9,账比实际少做12.55的进项,2022年9月做账时候是借:应交税费-转出未交增值税 贷:未交增值税,我把原来凭证冲红,再做一笔新的,正确的数据可以吗??但是这样我未交增值税科目又有余额了啊?我该怎么办?
4/260
2023-07-22
年底结转进项和销项到应交税费-转出未交增值税,这个差额的部分怎么处理
1/370
2023-01-13
转出未交增值税了,然后怎么处理才能少交税?
1/786
2019-11-11
应交税费-转出未交增值税 和 应交税费-未交增值税 怎么区分呢
1/786
2022-07-12
转出未交增值税 和未交增值税 都是余额在借方不用交税的是么
2/1882
2018-02-08
借:应交税费-转出多交增值税 贷 应交税费-转出未交增值税 什么情况做这个分录
1/784
2020-12-21
老师,你好.本月因为有享受进项加计抵减税额5%,而且没有交增值税. 分录:应交税费_转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税 借:应交税费_未交增值税,贷:其他收益_政府补贴
1/353
2024-05-15
当月应交的增值税会计分录应该是 结转时 借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税税-未交增值税 上缴时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 对吗
1/965
2018-12-16
转出未交增值税和未交增值税有什么区别
1/1008
2017-12-08
月末,增值税销项大于进项,进行结转由转出未交增值税转到“应交税费——未交增值税”;那如果进项大天销项,该如何处理呢?
2/621
2021-07-05
老师为什么要设置转出未交增值税和未交增值税这两个科目?如果要看企业今年交税总额要算哪些?
1/2232
2017-04-27
老师,后面圈内的结转,看似像是只是让“转出未交增值税”转为“未交增值税”,都是应交税费,并且最终还是在贷方,感觉好像就只是为了换了个二级科目名字的名字而已,性质上没有任何变化,是会计上的要求形式,看上去比较正规对吗?是不是这么理解?
1/179
2022-12-11
老师,你好!请问一下,应交税费--未交增值税、应交税费--转出未交增值税,这两个科目有啥区别呢?
4/871
2021-02-23
应交税费下的转出未交增值税年底得结转??就走平就行?
1/768
2020-12-18
年底结转进项和销项到应交税费-转出未交增值税,这个差额的部分怎么处理
1/538
2023-01-13
计提的增值税应该计入 借 应交税费-转出未交增值税贷 应交税费-未交增值税吗
1/598
2018-09-18
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