老师,想问一下A选项,了解内控和控制测试采用审计程序的类型不是不同的吗。控制测试还可以用重新执行,更细致化一些。想咨询下A选项
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2021-05-29
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
2. 风险评估的最终目的()(单选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在那些问题,错误,舞弊等等 E.根据评估的风险,计划进一步的审计程序
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2024-02-29
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
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2018-12-29
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
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2021-11-16
三只松鼠被盗卖纸箱怎么完善内部控制
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2022-10-18
内部控制的固有局限性属于固有风险吗?
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2024-07-03
6.( )是审计人员获取的各种以文件为记录形式的证据。 A、实物证据 B、加工证据 C、辅助证据 D、书面证据 7. 审计证据的数量要达到能“胜过合理的怀疑”这样一种程度,也就是( )。 A、审计证据的真实性 B、审计证据的重要性 C、审计证据的充分性 D、审计证据的经济性 8. 下列业务不属于不相容职务的是( )。 A、经理和董事长 B、采购员和供销科长 C、保管员与车间主任 D、记录日记账的和记录总账 9. 以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。 A、战略控制 B、管理控制 C、作业控制 D、主导性控制 10. 审计抽样的程序中不属于选取的特定项目的是( )。 A、大额或是关键项目 B、全部项目 C、超过某一特定金额的全部项目 D、被用于获取某些信息的项目 单选题
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2019-07-05