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全电发票内控管理制度
4/410
2023-08-02
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/573
2022-02-06
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1808
2020-09-09
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
1/649
2022-04-02
免费下载财务内控制度
2/76
2024-03-26
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
1/1763
2018-04-22
非同一控制下的企业合并净利润的调整考虑内部交易 考虑内部交易递延所得税对所得税费用的影响么?
1/2034
2017-03-21
#提问#每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
2/850
2019-06-18
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/1704
2019-11-09
老师怎样讲解货币内部控制制度的设计,我是大一新生,还不是很清楚,有没有结构框架
1/421
2019-06-16
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。 A不定期评价 B日常监督 C定期评价 D日常监督和定期评价 单选题,该选哪个?
1/1692
2019-10-22
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
1/281
2022-06-21
请问什么时候选择内部控制基础中的,重大缺陷,重要缺陷,和一般缺陷
1/329
2022-12-21
与特别风险相关的控制 如果对特别风险紧实施实质性程序,是不是就不用了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计情况,也不用确认控制是否得到执行
1/1732
2021-08-07
公司内部各项内控工作,指什么呢
1/1112
2015-01-15
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
1/115
2024-02-29
老师 什么样的缺陷是 内部控制一般缺陷?什么样的缺陷 是 内部控制的重要缺陷?重要缺陷 和 重大缺陷是一个意思吗?老师能不能举一个一般缺陷的例子 和 一个 重要缺陷的例子?
1/840
2023-02-07
内控制度属于什么课程那
1/644
2019-04-10
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
1/852
2022-03-31
财务上监督内控机制时间
2/1198
2019-05-21
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