预收的款项,我可以不设置预收账款科目,而放到应收账款的贷方吗?
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2019-05-14
应收共计为9000元,实际收到3600元。借 应收账款 9000元 贷主营业务收入 8737.86 应交税费-应交增值税(进项税额)借 银行存款 3600 贷 应收账款3600 剩余款到开票,对吗
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2019-04-02
开票借应收贷工程结算销项 收款借银行贷应收 收入是怎么记呢
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2019-11-13
你的意思是长期借款是收到一笔款项,到期一次性归还,,而贷款购车是分期还款是吧
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2017-11-07
含税出货现金收款 记(借库存现金,贷应收账款) 开出了专票 (借应收账款 贷主营业务收入 和销售税额) , 这笔货是未税进货的现金付款, 没有进项票 (这个可以不用记会计分录吗)
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2023-05-13
老师,为什么应交税费和其他应收款,其他应付款,在贷方冲,
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2022-03-28
老师帮我看下 a 公司打款给我们 借:银行存款 贷:应收账款 支付的信息费 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 期间产生的活动经费 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 借:管理费用~办公费 贷:银行存款 借:管理费用-职工酬 贷:银行存款 驾驶员预支的运输费或者结账 借:预付账款 贷:银行存款 驾驶员结账 借:应付账款 贷:预付账款 贷:银行存款 开具发票销项 借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税销项 开具发票进项 借:主营业 贷:应付款 付款给公司时 借:应付账款 贷:银行存款 谢谢老师~麻烦你了老师
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2019-07-28
项目代发工资 借:其他应收款-项目代发工资 贷:银行存款 支付工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-项目代发工资 我是能不能这样做分录?
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2019-10-23
转销专项应付款时,借:专项应付款,贷:营业外收入。这样就要交所得税,专项应付款是不征税的呀
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2017-09-21
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
老师,应收账款明细表的借方表示应收未收的款项,贷方表示已经收回来的款,对吗?
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2018-11-15
想问应收账款贷方和其他应付款这两个科目怎么做平。都是贷方余额
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2020-06-03
老师问一下预付账款和预收账款的借贷方分别是什么意思,和应收账款、应付账款有什么区别吗?
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2019-08-26
公司开票后的账务处理是:借:应收账款,贷:预收账款;收到款项:借:银行存款,贷:应收账款;确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,结转收入:借主营业务收入,贷:本年利润;这个过程的分录是否正确
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2019-02-12
老师a选项借银行存款贷应收账款,为什么不影响应收账款账面余额呢 不对,借坏账准备,贷应收账款,但是为什么不影响应收账款的账面余额呢
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2024-03-18
老师,应收账款贷方余额,应收账款和预收账款报表填列时,是看一级科目余额还是末级科目的借贷余额?
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2020-05-10
老师,公司作为平台,給多个小店(个体执照)配货,代收銷售款,代付供应商款,收佣金、手续费、服务费做收入。1、代收銷售款。借:銀行存款;贷:其他应付款一代收款一门店。2、代付货款。借:其他应付款一供应商;贷:銀行存款;借:其他应付款一代收款一门店;贷:其他人应付款一供应高。3、收手续費借:其他应付款一供应商;贷:主营业务收入;贷:应交税费一应交增值税销项税额。对吗?
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2018-11-12
其他应收款和其他应付款都在贷方,两者有什么差别
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2019-12-03
请问老师,上个月购材料,预付货款,写的分录是借应付账款,贷银行存款 这个月收到发票和材料,是不是借原材料,应交税费-应交增值税-进项税,贷预付账款
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2020-05-09
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01