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老师,进项税额1288861.82,销项税额1274954.95期末做分录借:应交税费-应交增值税-销项1274954.95 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87 贷:应交税费-应交增值税-进项1288861.82 然后再做分录借:应交税费-未交增值税13906.87 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87
1/690
2019-04-03
关于增值税这块开具发票时借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 销项税转入未交增值税借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 次月借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-已交税金 缴纳时借:应交增值税 -已交税金 贷:银行存款这样对不对?
1/966
2018-07-05
一般纳税人,期末有留抵税额, 以下分录是正确的吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税
1/613
2021-11-08
借记应交税金--未交增值税,贷记应交税金--应交增值税(转出多交增值税)?????
1/1008
2020-04-17
捐赠货物免征增值税,免征的增值税在申报增值税中填到哪
3/1403
2020-05-15
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
1/1725
2018-03-08
老师,①增值税一般纳税人收到的增值税普通发票税额可以抵扣增值税进项税吗?②增值税一般纳税人收到的其他增值税一般纳税人开具的13%的增值税普通发票税额能抵扣吗? 谢谢
2/323
2023-12-28
请问 关于增值税 借方 应交税费 一转出未交增值税 贷方 应交税费一未交增值税 应交增值税 一减免税额 下个月缴税 借方 应交税费一应交增值税吗 还是写应交税费一未交增值税
1/726
2019-02-28
请问公司处置汽车,缴纳的增值税是计入应交税费-应交增值税-销项税还是应交税费-应交增值税-未交增值税
1/1266
2020-05-06
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)、应交税费——未交增值税、应交税费——已交增值税。这几个科目具体是怎么用?
1/1266
2018-11-29
小规模的增值税记入 应交税费―未见增值税 还是应交税费―应交增值税
1/964
2018-12-06
借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 是要不要交增值税的?
3/928
2021-08-11
增值税免税处理借应交税费应交增值税贷营业外收入 这笔分录之前还要做结转增值税借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税 借应交增值税未交增值税贷营业外收入 为啥没有 一般纳税人的减免税款是以上分录吗
3/1408
2020-04-29
老师, 每个月计提增值税分录是, 借 转出未交增值税 贷应交增值 税,,摘要就写转出未交增值 税? 由应交增值税转,,这个是什么意思?
1/776
2020-03-20
应交增值税转出未交增值税和应交税费未交增值税有什么区别?
1/2374
2018-08-03
应交税费——应交增值税——未交增值税 为什么最后还要加“——未交增值税”?
1/816
2018-09-15
上个月结转增值税的时候金额多计提了1万,本月发现了是不是需要红冲,重新结转一个正确的如:上月:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 本月(红冲):借:应交税费-增值税-转出未交增值税 -1000 贷:应交税费-未交增值税 -1000 修改:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交增值税 100
1/627
2020-05-30
"一般人申报月度增值税的时候,如果本月没有销项,只有进项,那么进项税额是不是必须要做这样一笔分录,将增值税那里调平: 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,"
1/195
2023-03-21
为什么增值税科目余额表应交增值税—未交增值税金额和报税主表里的该缴纳增值税金额不一样
6/2748
2021-11-09
增值税是对增值额收费,为什么计税依据是不含增值税销售额
3/491
2023-04-22
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