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关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11
老师 测试 测试 测试 测试
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2022-08-08
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/583
2019-05-23
针对重大账户余额实施审计程序为什么只实施实质性程序不用实施控制测试
1/2097
2021-01-04
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/499
2023-05-07
请问老师 这道题 对控制测试抽样结果评估,C和D选项描述如何理解?看不明白。
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2022-07-20
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
“信赖过度,会导致注册会计师可能不适当的减少实质性程序获取的证据”,信赖过度不是控制测试中的抽样风险吗?即便是减少程序不也是应该减少控制测试的吗?为什么减少的是实质性程序呢?
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2018-07-20
审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是( )。 A、询问 B、细节测试 C、分析程序 D、观察
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2020-03-02
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
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2021-10-26
测试测试测试
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2021-01-26
确定对合并过程或组成部分财务信息拟执行的工作的性质、时间安排和范围时,如果预期集团层面控制运行有效,或者仅实施实质性程序不能提供认定层次的充分、适当的审计证据,集团项目组应当测试或要求组成部分注册会计师测试这些控制运行的有效性 这句话怎么理解?
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2021-07-25
老师,答案是c,这个c选项的正确答案怎么理解呢?重大错报风险属于高风险,综合性方案不是更合适吗? 或者说属于高风险的话,内部控制就,不信赖了,不进行测试了,是吗?
1/1031
2019-08-02
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
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