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有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
注册会计师在出具年度审计报告日的次日收到一份应收账款询证函回函,将其归入审计工作底稿,未删除记录替代成都的原审计工作底稿。 这两份底稿都保留,是因为不是替代关系还是什么原因?
1/3465
2020-03-06
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/523
2023-03-23
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/1760
2022-03-18
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
同一控制下企业控股合并,被合并方的留存收益转入,这个会计分录是在个别报表编制还是合并报表编制
1/2071
2018-05-29
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/573
2022-02-06
A注册会计师在审计过程中利用了专家的工作,该专家是项目组成员,A注册会计师将专家的工作底稿纳入本次审计业务的审计工作底稿。 项目组成员不就是与会计相关的专家吗?不是说会计和审计相关的不能称之为专家?
1/1018
2020-10-12
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
1/965
2024-02-07
你好,我想问下用EXCEL编制合并财务报表,工作底稿中怎样取子公司的数据,可以用函数公式吗
1/2901
2019-06-13
2022年1月1日甲公司以40000万元银行存款购买乙公司80%的股权,取得了对乙公司的控制权,假定该项控股合并为同一控制下的合并,控制权取得日这天乙公司账面所有者权益为42000元,其中股本10000万元,资本公积8000万元,盈余公积21400万元,未分配利润2600万元。乙公司 2022年实现净利润4200万元,提取盈余公积420万元,当年没有分配股利。2022年甲公司和乙公司之间未发生其他内部交易。 (1)编制2022年1月1日有关甲公司对乙公司长期股权投资的会计分录。 (2)编制2022年1月1日甲公司合并工作底稿上的相关调整和抵销分录。 (3)编制2022年12月31日甲公司合并工作底稿上的相关调整和抵销分录
1/768
2023-12-28
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
请问1.外资企业是不是每年都要年审的?要出具审计报告?2.做账跟内资企业一样吗?要编制外币报表又要编人民币报表?
1/1610
2019-10-26
老师,关于合并报表有个疑问,假如企业甲2018年取得乙企业的控制长投(非同控),2020年初出售了一部分导致甲企业丧失了控制权,甲企业2018年和2019年需要编包括甲在内的合并报表,但是既然甲企业2020年已经丧失了控制权,出售股权的行为怎么还能对甲企业需要编制的对其它子公司的报表产生影响呢?
3/882
2021-08-28
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
1/649
2022-04-02
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
建筑行业:“施工方案编制及专家评审服务”,发票开哪个内容?
1/884
2022-08-02
子公司指被母公司控制的企业,这里面的控制是什么意思?
1/1811
2018-01-22
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